你好!可以的。這個沒關(guān)系
我們公司將買進的東西銷售打印機給學(xué)校 買進公司開票為*計算機外部設(shè)備* 學(xué)校要求我們開票成*文化辦公用設(shè)備* 有影響嗎?需要買進公司重開嗎
老師,你好!我公司是做打印機復(fù)印機出租的。購買進來的打印機復(fù)印機開票是專票,進項稅額可以抵扣對吧?然后能計提折舊嗎?
老師開進來的進項票是*計算機外部設(shè)備*打印機,我開出去的是*計算機配套產(chǎn)品*打印機,這樣可以嗎
進來的稅收大類是計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,但是我們開出去開計算機外部設(shè)備,,貨物名稱都是一樣,可不可以
我司是小規(guī)模納稅人,購買了一臺打印機,銷售方開具的應(yīng)稅項目名稱是“計算機配套產(chǎn)品”*他電子計算機配套產(chǎn)品及耗材,應(yīng)稅編碼編碼是:109051299000000,但我在網(wǎng)查的的應(yīng)稅項目名稱是“計算機外部設(shè)備”應(yīng)稅編碼是:10905110300000,請問這張發(fā)票可以正常使用嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方