您好,可以用的,發(fā)票的應(yīng)稅編碼109051299000000也表明該商品屬于計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品及耗材的范疇,這與打印機(jī)的屬性相符。 另外,“計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品”和“計(jì)算機(jī)外部設(shè)備”在稅務(wù)分類中都屬于計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備的范疇
我司公司經(jīng)營范圍:網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)施工、室內(nèi)外裝修工程設(shè)計(jì)施工、水電安裝工程設(shè)計(jì)施工、建筑裝飾工程設(shè)計(jì)施工、園林綠化工程設(shè)計(jì)施工;企業(yè)管理咨詢;會(huì)議服務(wù);物業(yè)管理;系統(tǒng)集成、網(wǎng)頁設(shè)計(jì);批發(fā)及零售:電腦及配件、制冷設(shè)備、辦公設(shè)備、文體用品、五金交電、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、通訊器材、照相器材、健身器材、音響設(shè)備、消防設(shè)備、家用電器、環(huán)保設(shè)備、廚房用具、儀器儀表、醫(yī)療器械、裝飾材料、日用百貨、家具、建筑材料、皮革制品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 請問我公司可以開服務(wù)費(fèi),稅務(wù)編碼應(yīng)該是信息技術(shù)服務(wù)嗎?(公司是小規(guī)模納稅人)
超市收銀機(jī)是由顯示器+主機(jī)+鍵盤+錢箱組裝成的。經(jīng)營范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、銷售;銷售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))請問這個(gè)經(jīng)營范圍要去新增?可以開 電子計(jì)算機(jī) 這個(gè)稅務(wù)編碼名稱?
康佳電子股份有限公司是一家生產(chǎn)電視機(jī)、顯示器等機(jī)電產(chǎn)品的外銷型企業(yè),屬于一般納稅人。按現(xiàn)行稅法,公司出口產(chǎn)品的增值稅實(shí)行先征后退,具體是,在產(chǎn)品出口時(shí),先征17%的增值稅,待產(chǎn)品出口后,再退9%的增值稅,即實(shí)際稅率為8%。康佳公司針對現(xiàn)行政策,制定了周密的稅收籌劃策略。該公司通過其下屬控股企業(yè),將出口產(chǎn)品的售價(jià),壓低至材料成本價(jià),以遠(yuǎn)低于實(shí)際成本價(jià)的售價(jià),將產(chǎn)品銷售到境外。由于產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)增值,銷項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后,他們不僅不交稅,還可退稅。而稅務(wù)部門僅僅從增值稅的會(huì)計(jì)信息上,很難區(qū)分出是由于人為壓低售價(jià)造成的,還是由于當(dāng)期外購業(yè)務(wù)過多而投入產(chǎn)出較少造成的。請問:1.對康佳公司出口產(chǎn)品中的交易事項(xiàng),會(huì)計(jì)上應(yīng)如何處理?2.有人說,現(xiàn)行增值稅的會(huì)計(jì)處理是按收付實(shí)現(xiàn)制原則,而不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行核算的,使得會(huì)計(jì)信息資料缺少可比性,也違背了配比性原則。對此,應(yīng)如何評(píng)價(jià)?3.作為一名準(zhǔn)會(huì)計(jì)從業(yè)人員,如何評(píng)價(jià)康佳公司的稅收籌劃策略?4.康佳公司一味地壓低出口產(chǎn)品價(jià)格,會(huì)不會(huì)遭遇反傾銷調(diào)查。如果遇到反傾銷調(diào)查,甚至出口產(chǎn)品被加征反傾銷稅,作為公司的會(huì)計(jì)人員,如何應(yīng)對?
老師您好!公司經(jīng)營范圍“計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與購銷;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。通訊產(chǎn)品、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電腦軟硬件技術(shù)開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集城、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、上門安裝、上門維護(hù);計(jì)算機(jī)硬件組裝、銷售;服務(wù)器及電子產(chǎn)品租賃;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、??亍Yu商品);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 可以開具貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱“電子計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品及耗材*xx”的發(fā)票嗎?謝謝
甲公司為生產(chǎn)的需要,2021年12月20日購入一臺(tái)生產(chǎn)用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,增值稅1.8萬元,以銀行匯票的方式結(jié)算,該設(shè)備與當(dāng)天投入使用,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值率為2%,采用直線法計(jì)提折舊;2022年1月份,甲公司銷售商品開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為50萬元,增值稅6.5萬元,該批商品的成本為20萬元;當(dāng)月對2021年12月20日購入生產(chǎn)用設(shè)備的增值稅向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請抵扣,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過并予以抵扣當(dāng)月應(yīng)納增值稅;不考慮其他因素,根據(jù)上述資料回答下列問題:(1)編寫甲公司購入生產(chǎn)用設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄,并說明該設(shè)備計(jì)提折舊的開始時(shí)間(簡要說明理由)。(2)計(jì)算2022年1月份,甲公司計(jì)提該生產(chǎn)用設(shè)備的折舊金額(要求書寫計(jì)算過程)。(3)編寫2022年1月份甲公司銷售商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(4)根據(jù)上述資料,計(jì)算2022年1月份,甲公司應(yīng)納增值稅的金額。問題是完整的,我都等了快一個(gè)小時(shí)了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
明白,謝謝老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~