可以的,可以這么做。

老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
對(duì)方公司6-9月是小規(guī)模,10月升級(jí)為一般納稅人,對(duì)方公司接受了我們的6-9月的專票,現(xiàn)在我們讓對(duì)方公司退回,紅沖后開普票給對(duì)方,不可以嗎
老師,有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開票了,然后9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方不小心把那張發(fā)票作廢了,現(xiàn)在又重開了一張,那我把9月開的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎,把作廢的那張退回去給對(duì)方
請(qǐng)問公司租房給其他的公司,6月29號(hào)開給對(duì)方普票,開錯(cuò)了,多開了3個(gè)月。7月份收到了發(fā)票上的錢款,7月26號(hào)把多收三個(gè)月的錢退給對(duì)方公司,普票需要紅沖嗎?需要問對(duì)方收回原來的發(fā)票嗎?開出去的普通發(fā)票的紅票需要給對(duì)方嗎?
老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對(duì)方公司,對(duì)方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報(bào),那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開店,一個(gè)月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因?yàn)槁犂蠋熣f每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。
個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個(gè)體戶能給自己開工資嗎
個(gè)體戶稅務(wù)核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報(bào)表不

