你好;? ?1. 你紅沖發(fā)票處理的 ; 多開了 不對的 ; 要紅沖的;? 收回來原發(fā)票 在紅沖; 在開正確發(fā)票出去? ?
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯,對方把6月份開的發(fā)票已經抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉出,現在普票的稅額能抵扣嗎?
對方多開了普通發(fā)票,已跨月,我公司已入賬。現對方需要紅票,我們需要把已入賬的發(fā)票退給他嗎?
老師,請問我們開給對方的普通發(fā)票 現在由于活動取消 對方需要退回發(fā)票 因為跨月了 所以我們會紅沖 我們需要把紅字發(fā)票原件給對方嗎?
請問公司租房給其他的公司,6月29號開給對方普票,開錯了,多開了3個月。7月份收到了發(fā)票上的錢款,7月26號把多收三個月的錢退給對方公司,普票需要紅沖嗎?需要問對方收回原來的發(fā)票嗎?開出去的普通發(fā)票的紅票需要給對方嗎?
請問公司提供租賃服務給別家公司,上月29號開給對方普票。本月收到了發(fā)票上的錢款,26號退給對方部分錢款,普票需要紅沖全部金額還是部分金額?怎么處理?
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據上述資料,編制有關會計分錄
那就是原來的發(fā)票收回,再開紅票,然后再開正確發(fā)票,發(fā)票聯交給對方對嗎老師?
你好 ; 是的。 就可以了 。對的??