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Q

銷售貨物本月收款11.3萬(含稅)。下個(gè)月開票。 1.分錄是否是 借 銀行存款 113000 貸 預(yù)收賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 13000 2.(納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。)所以本月需要繳納增值稅對(duì)嗎?申報(bào)的時(shí)候按照未開票申報(bào)。到時(shí)候開票的時(shí)候在紅沖未開票對(duì)嗎? 3.開票的時(shí)候分錄 借 預(yù)收款100000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 4.企業(yè)所得稅是算在本月的嗎? 5.與發(fā)貨無關(guān)的嗎?

2023-11-21 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-21 15:14

您好,第一個(gè)是對(duì)的,第二個(gè)的話,是本月增值稅需要繳納,然后未開票收入,開票的話,再確認(rèn)100000收入,所得稅再下個(gè)月的,確認(rèn)收入的

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快賬用戶4415 追問 2023-11-21 15:15

意思是所得稅是開票的時(shí)候確認(rèn)收入的嗎? 那跟發(fā)貨的時(shí)間有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 15:16

對(duì),所得稅也是開票的時(shí)間收入的,發(fā)貨沒有關(guān)系

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快賬用戶4415 追問 2023-11-21 15:17

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-21 15:17

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您好,第一個(gè)是對(duì)的,第二個(gè)的話,是本月增值稅需要繳納,然后未開票收入,開票的話,再確認(rèn)100000收入,所得稅再下個(gè)月的,確認(rèn)收入的
2023-11-21
您好,沒錯(cuò)的,就是這么做的。
2023-11-07
你好,你的意思是說你沒開票呢,就確認(rèn)收入了,對(duì)嗎?
2023-02-28
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-06-05
你好,這個(gè)題目的分錄不正確。需要把優(yōu)質(zhì)費(fèi)計(jì)入收入核算 當(dāng)月,當(dāng)年的處理是 借:資本公積,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 跨年的處理是 借:資本公積,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-07-05
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