 
                            你好,需要把沒(méi)有入賬的補(bǔ)入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好!我公司19年開(kāi)了10張普票給對(duì)方,但是其中有一張已作廢,對(duì)方也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,稅也交完了,但是我們帳上做的收入是不包含那張票的,導(dǎo)致我?guī)ど系膽?yīng)收賬款還有那筆金額,這時(shí)候應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開(kāi)票收入,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
老師,我們供應(yīng)商跟我們對(duì)賬的時(shí)候因?yàn)閮r(jià)差誤差,導(dǎo)致對(duì)方多開(kāi)了24萬(wàn)發(fā)票給我們,我們也多付了24萬(wàn)?,F(xiàn)在可以在我們的應(yīng)付賬款里面扣24萬(wàn)嗎?請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票怎么處理?
老師,我們之前付給供應(yīng)商貨款,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓對(duì)方多開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票,差額的部分賬務(wù)上怎么處理
老師 我對(duì)賬的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)19年付過(guò)裝修款 但是還有差額的發(fā)票賬上未入 導(dǎo)致應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)(差票)。也找不到該發(fā)票。我應(yīng)該怎么怎么賬務(wù)處理呢
 
                受益人備案,基金會(huì)需要填嗎
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),分錄咋寫(xiě),進(jìn)項(xiàng)50000.銷(xiāo)項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買(mǎi)的商務(wù)車(chē)65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫(xiě)成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開(kāi)具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫(xiě)分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買(mǎi)的大車(chē)用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶(hù)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票如何開(kāi)具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝


老師 沒(méi)有發(fā)票也直接入賬嗎 19年的裝修費(fèi) 金額也不大 估計(jì)現(xiàn)在也攤完了 那我是不是可以 先 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 再借 制造費(fèi)用 裝修費(fèi) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣處理呢
你好,沒(méi)有發(fā)票,也只能是補(bǔ)入賬。否則應(yīng)付賬款科目余額就無(wú)法結(jié)平的?