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老師,我們之前付給供應(yīng)商貨款,沒有開發(fā)票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓對方多開過來發(fā)票,差額的部分賬務(wù)上怎么處理

2023-11-04 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-04 09:41

你好,他數(shù)量有多開的嗎?

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快賬用戶7201 追問 2023-11-04 09:42

數(shù)量金額都多開著呢

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:45

那你的庫存商品余額不就不一致了,你怎么解轉(zhuǎn)出去?

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快賬用戶7201 追問 2023-11-04 09:48

不太知道老師,就是如果按發(fā)票來,多出來的庫存和應(yīng)付的費用怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:49

借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶7201 追問 2023-11-04 09:51

但是這部分錢相當(dāng)于虛開的,是不付出去的,一直掛應(yīng)付也不行吧

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:52

那你們走賬上走公戶就是了,如果你想要用這個發(fā)票,公戶支付一次,然后讓他私下給你老板。

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快賬用戶7201 追問 2023-11-04 09:54

好的老師,沒有別的處理辦法了,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:55

票退回去,就這兩種方法。

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你好,他數(shù)量有多開的嗎?
2023-11-04
你好,這個正規(guī)的做法就是讓他開發(fā)票過來。
2023-06-19
同學(xué)你好 這個需要走賬付款,然后私戶收回
2020-09-27
你好;? 你去要求紅沖了。重新開票的 ;這個價差你們怎么來開 數(shù)量和單價的;正常應(yīng)該紅沖 在去重新開票的??
2023-03-24
同學(xué)你好 你們開紅字發(fā)票然后重新開正確的藍字發(fā)票
2021-10-25
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