同學(xué),你好 去稅務(wù)局大廳紅沖
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面怎么把發(fā)票匯總,我有個(gè)外地公司開票系統(tǒng)在外地,不能匯總,怎么弄
是不是紅沖后的這張電子發(fā)票還在系統(tǒng)里面,我還可以用這張票號在重新開具
我在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開的電子普通發(fā)票想要沖紅,都是電子票已全部用完,之后是在電子稅務(wù)局開全電發(fā)票,請問怎么樣才可以沖紅?
普通增值稅發(fā)票1月份開具的,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,但是沒有在系統(tǒng)作廢,現(xiàn)在要怎么處理?系統(tǒng)里面開紅字發(fā)票提示普票不可以開紅字,要怎么處理?直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
我在增值稅開票系統(tǒng)里面開的票,因?yàn)橹醒悇?wù)局讓我們開數(shù)電票,我的開票系統(tǒng)鎖定,打不開,我現(xiàn)在要紅沖一筆在開票系統(tǒng)里面開的票,電子稅務(wù)局里面紅沖不了,怎么處理
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
還是要到稅務(wù)局去是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我九十月沒有交個(gè)稅,這個(gè)月繳費(fèi)了,為啥我的余額是負(fù)數(shù)
同學(xué),你好 你10月底就是平的了
我沒有做繳費(fèi)的分錄啊
同學(xué),你好 你10月35號憑證,發(fā)來看看
不曉得為啥做平啦
同學(xué),你好 你10月35號憑證,發(fā)來看看
老師你看下
同學(xué),你好 你這個(gè)分錄,就是支付分錄
這是11月份的
同學(xué),你好 你這個(gè)是10月的憑證
分錄做錯(cuò)了嗎?
你可以參考完整分錄 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
我是按照這個(gè)分錄做的啊
上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 這就是付款分錄,和你10月份做的一樣的
你的意思是這個(gè)月不用做分錄是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的