你好,你看下在提示的這個(gè)頁面里面有詳情吧。
經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票2份,發(fā)票金額122123.9元。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。這是不是收到作廢發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呀?其他呢
老師,電子稅務(wù)局收到消息說:單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅前扣除異常情況。涉及發(fā)票1份。請單位及時(shí)自查核實(shí),并反饋。想問一下,這個(gè)如何反饋?(該電子專票未到我會計(jì)這里)
老師你好 請問下我公司今天收到一個(gè)企業(yè)所得稅異常情況提示 涉及異常發(fā)票項(xiàng)目一次 發(fā)票金額 這個(gè)涉及的發(fā)票清單我能查到是哪些發(fā)票涉及了風(fēng)險(xiǎn)么
老師你好 請問下 我公司前兩天收到一份紙質(zhì)的稅務(wù)通知書 事由是企業(yè)所得稅異常情況提示 涉及異常項(xiàng)目一項(xiàng) 發(fā)票發(fā)185份 發(fā)票金額一千萬 當(dāng)時(shí)我找了給我發(fā)這個(gè)通知書的稅員 沒導(dǎo)出來明細(xì) 指出來了開票金額大于所得稅申報(bào)收入 這個(gè)發(fā)票異常明細(xì)我能查到么
老師們好!收到稅務(wù)局以下文書:通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目3項(xiàng)/次,發(fā)票0份,發(fā)票金額108,865.63元,詳請見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
稅務(wù)局是給的紙質(zhì)的通知
那你問稅務(wù)局那邊的要求他給你提供明細(xì)。
我直接去他們辦公室了 這個(gè)發(fā)通知的人也差不到明細(xì)
那你看下你電子稅務(wù)局在我要辦稅稅收數(shù)字賬戶,在這里面有一個(gè)涉稅通知,你看一下在這里面能查到吧。
啥也沒有
那就沒法查,查不到你稅務(wù)局都查不到,這個(gè)怎么給你查