你好,你紅沖哪一筆呀?六月份的還是十月份。
2018年有筆收入,在2018年確認(rèn)了收入,2019年這筆錢退回來了,然后這筆收入要沖紅,我想如果是2019年5月份前退回來的,2019年在辦理2018年所得稅匯算清繳時直接把這筆收入減掉,如果是2019年6月份退回來的,是不是只能減少2019年當(dāng)年的收入
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
6月份的時候確認(rèn)了一筆房租的收入當(dāng)時的稅率是9%,但是在后10月左右房租的稅率改成了6%核算,那么我現(xiàn)在想要紅沖這筆收入,稅率按照6%還是以以前9%的稅率紅沖呢?
老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因為資金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項了 可以抵增值稅了 然后多開出來的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項來抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個月就不會產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?
老師,請問,我發(fā)現(xiàn)我的利潤表累計數(shù)跟稅局的增值稅上面的累積數(shù),差了0.01,然后發(fā)現(xiàn)是之前5月份的時候有一張發(fā)票紅沖了,主營業(yè)務(wù)收入哪里少沖了0.01,那我現(xiàn)在可以在9月份的時候再做一筆紅沖這個0.01的分錄嗎?
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報告披露義務(wù)發(fā)生時點是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對方開了張十多萬的發(fā)票普票,對方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
6月份的時候確認(rèn)的收入,
你好,紅沖稅率是9%的,按照對應(yīng)的稅率來。