同學(xué)你好 需要做分錄的哦
老師您好,我在2021年12月開(kāi)的發(fā)票60萬(wàn),我把稅率全部開(kāi)錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開(kāi)始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師您好,我21年12月開(kāi)的發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)不合適,全部沖紅了,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了,現(xiàn)在做賬是沖紅和跟對(duì)方要回來(lái)的發(fā)票應(yīng)該附到哪里呢
老師您好,我2021年12月開(kāi)的誠(chéng)達(dá)的發(fā)票,稅率開(kāi)錯(cuò)了,稅額按正確的申報(bào)了,后期全部沖紅,現(xiàn)在3月按正確稅率重新開(kāi)票了,但是打開(kāi)報(bào)稅系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這些開(kāi)了票的都要重新報(bào)稅,這樣就重復(fù)了,我實(shí)在是搞不懂,現(xiàn)在要直接填寫(xiě)的話(huà)就是多報(bào)了。
老師你好,我供應(yīng)商把單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了少了8000元,去年11月份的賬,現(xiàn)在來(lái)票了,我全部紅沖了,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)也沖掉,然后按發(fā)票入賬可以嗎?匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
老師您好,12月的發(fā)票開(kāi)給客戶(hù)多開(kāi)了銷(xiāo)售,現(xiàn)在需要紅沖多開(kāi)的部分是直接開(kāi)紅字發(fā)票嗎?還是要等把12月的稅報(bào)了,以后再重新開(kāi)紅字發(fā)票。?
老師,甲方給我們的工程款,是通過(guò)第三方平臺(tái)支付的,就是先讓我們?cè)谌狡脚_(tái)以貸款形式貸出來(lái),然后到期之后甲方再把錢(qián)通過(guò)我們賬戶(hù)還給三方平臺(tái),這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書(shū)需要什么資料
公司分紅能一個(gè)月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師這個(gè)分錄是對(duì)的嗎?賣(mài)掉車(chē)輛,申報(bào)無(wú)票銷(xiāo)售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢(xún)下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時(shí)沒(méi)交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)稅。這個(gè)稅務(wù)口徑,需要更正申報(bào)嗎?比如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報(bào),然后在今年繳款?
今年5月錢(qián)的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報(bào)社保信息中的:基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額和參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,請(qǐng)問(wèn)要怎么區(qū)分填報(bào),因?yàn)楝F(xiàn)在社保把這兩項(xiàng)合并為:基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育)申報(bào)了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車(chē)公司賣(mài)新車(chē)的公司,,收到洗車(chē)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們是一般納稅人,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢,我還沒(méi)做過(guò),麻煩您說(shuō)一下,謝謝啦
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)