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老師你好,我供應(yīng)商把單價(jià)開錯(cuò)了少了8000元,去年11月份的賬,現(xiàn)在來票了,我全部紅沖了,利潤分配未分配利潤也沖掉,然后按發(fā)票入賬可以嗎?匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

2023-03-04 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-04 23:34

你好,原來入的對(duì)不,現(xiàn)在來的發(fā)票開對(duì)了沒?正確的發(fā)票如果已經(jīng)收到,匯算清繳時(shí)應(yīng)是調(diào)減才對(duì)。

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快賬用戶5380 追問 2023-03-04 23:35

老師,以前暫估入的是對(duì)的,現(xiàn)在對(duì)方來票單價(jià)開少了

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齊紅老師 解答 2023-03-04 23:36

匯算清繳前如果能夠退回重開,可以正常作為2022年的所得稅計(jì)算。如果匯算時(shí)還不能收到,只有調(diào)增。

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快賬用戶5380 追問 2023-03-04 23:38

老師這個(gè)怎么調(diào)增啊,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,這個(gè)退回去從開老板肯定不同意,少算了8000多

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快賬用戶5380 追問 2023-03-04 23:40

老師我能不能沖掉之前的差價(jià)部分,多暫估的,按按發(fā)票來,

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齊紅老師 解答 2023-03-04 23:40

可以的。如果確定是按低的來,可以沖減。

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快賬用戶5380 追問 2023-03-04 23:41

我們反正22年都是虧損的,這樣匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)的

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齊紅老師 解答 2023-03-04 23:43

沒有發(fā)票的部分一定要調(diào)增的。納稅和作賬是有區(qū)別的。

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快賬用戶5380 追問 2023-03-04 23:48

是調(diào)增差額部分嗎?老師我不懂,按道理,22年多暫估了現(xiàn)在沖掉按發(fā)票來不就對(duì)上了嗎。把差額部分就當(dāng)多暫估的沖掉,這樣還要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-04 23:53

沖掉之后,就不用調(diào)增了。因?yàn)楹唾~面一致了??梢岳斫鉃楸仍瓉淼睦麧櫾黾恿恕?

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快賬用戶5380 追問 2023-03-05 00:03

老師假如我11月份暫估了原材料100萬來票來了98萬,單價(jià)對(duì)方搞錯(cuò)了,產(chǎn)生了差價(jià)2萬, 沖之前多暫估的 借:原材料-2萬 貸應(yīng)付賬款-2萬 來票時(shí)沖暫估的 借:原材料-98萬 貸:應(yīng)付賬款-98萬 按發(fā)票入賬 借:原材料98萬 貸:應(yīng)付賬款98萬 老師是不是這樣做,這樣匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)的了吧,這樣對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-03-05 00:06

是的,如果原材料已領(lǐng)用并已影響損益的。 借:主營業(yè)務(wù)成本-2萬 貸應(yīng)付賬款-2萬 來票時(shí)沖暫估的 借:原材料-98萬 貸:應(yīng)付賬款-98萬 按發(fā)票入賬 借:原材料98萬 貸:應(yīng)付賬款98萬

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快賬用戶5380 追問 2023-03-05 00:11

原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本差額部分就直接沖成本-2萬對(duì)吧,不用沖原材料-2萬了,這樣匯算的時(shí)候要不要調(diào)增的

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齊紅老師 解答 2023-03-05 00:12

是的,只要我們把這些分錄作到2022年,或者通過以前年度損益調(diào)整科目,就不用再調(diào)增。因?yàn)?2年的報(bào)表的利潤已經(jīng)增加。

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快賬用戶5380 追問 2023-03-05 00:14

老師,我這個(gè)23年才來了票做到23年,而且我們是小微企業(yè)沒用到以前年度損益調(diào)整科目,老師我應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-05 00:17

直接借或者貸利潤分配-未分配利潤科目,就可以。

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快賬用戶5380 追問 2023-03-05 00:22

老師你跟跟我說一下23年來的票,一套完整的分錄,調(diào)增是調(diào)整個(gè)金額98萬還是差價(jià)2萬 借應(yīng)付賬款100萬 貸原材料,100萬 借原材料100萬 貸利潤分配未分配利潤100萬 這個(gè)是紅沖的,然后做發(fā)票的, 借原材料98萬 貸應(yīng)付賬款,98萬 借利潤分配未分配利潤98萬 貸原材料98萬 這樣做對(duì)不對(duì)調(diào)增是按哪個(gè)數(shù)字調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-03-05 00:24

這樣追溯到2022年不就自然增加2萬了,按調(diào)整后的利潤表匯算,在所得稅匯算時(shí)就不用調(diào)增了。

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快賬用戶5380 追問 2023-03-05 00:26

這個(gè)利潤表是做到23年的2月份里的,是23年2月的利潤表了,這樣做對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-03-05 00:28

通過年初未分配利潤,不會(huì)作到2023年的。

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你好,原來入的對(duì)不,現(xiàn)在來的發(fā)票開對(duì)了沒?正確的發(fā)票如果已經(jīng)收到,匯算清繳時(shí)應(yīng)是調(diào)減才對(duì)。
2023-03-04
是的 匯算清繳增加費(fèi)用多抵扣所得稅
2021-05-19
回來一部分發(fā)票就針對(duì)回來這部分發(fā)票的金額紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬。 沒有回來發(fā)票的咱就賬務(wù)處理不調(diào)整了匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就可以了。
2024-03-22
你好,為什么要掛應(yīng)付款,應(yīng)該是沖減發(fā)費(fèi)用
2023-11-03
同學(xué),你好,是按462264.15進(jìn)行紅沖
2022-07-13
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