你好,原來入的對(duì)不,現(xiàn)在來的發(fā)票開對(duì)了沒?正確的發(fā)票如果已經(jīng)收到,匯算清繳時(shí)應(yīng)是調(diào)減才對(duì)。
對(duì)方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護(hù)費(fèi)專票,10萬元一張的,其實(shí)是2021年全年的費(fèi)用,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票跨年了,請(qǐng)問我是應(yīng)該在2021年直接做制造費(fèi)用,還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤,然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增費(fèi)用呢?如果是匯算的時(shí)候發(fā)票還沒有全部入賬,我是不是可以明年匯算的時(shí)候繼續(xù)調(diào)增費(fèi)用?
對(duì)方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護(hù)費(fèi)專票,10萬元一張的,其實(shí)是2021年全年的費(fèi)用,但是對(duì)方提前給我們開發(fā)票了,錢還沒有付,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票跨年了,請(qǐng)問我是應(yīng)該在2021年直接做制造費(fèi)用,還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤,然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增費(fèi)用呢?如果是匯算的時(shí)候發(fā)票還沒有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時(shí)候繼續(xù)調(diào)增費(fèi)用?
老師你好,我供應(yīng)商把單價(jià)開錯(cuò)了少了8000元,去年11月份的賬,現(xiàn)在來票了,我全部紅沖了,利潤分配未分配利潤也沖掉,然后按發(fā)票入賬可以嗎?匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
老師 你好請(qǐng)問 22年多計(jì)提了5萬的管理費(fèi)用 當(dāng)時(shí)匯算清繳也沒把它 調(diào)出來 現(xiàn)在23年我需要把它沖掉 做的分錄是 借未分配利潤 貸應(yīng)付款 這可以嗎
現(xiàn)在是2個(gè)問題老師,第一個(gè)是暫估發(fā)票來了一部分紅沖了還有幾萬沒來,我直接納稅調(diào)增交稅了,其他應(yīng)付款也做了利潤分配,我看影響了今年的利潤分配想問會(huì)有問題嘛,第二個(gè)是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來了一部分,是不是直接納稅調(diào)增,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤嘛
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,以前暫估入的是對(duì)的,現(xiàn)在對(duì)方來票單價(jià)開少了
匯算清繳前如果能夠退回重開,可以正常作為2022年的所得稅計(jì)算。如果匯算時(shí)還不能收到,只有調(diào)增。
老師這個(gè)怎么調(diào)增啊,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,這個(gè)退回去從開老板肯定不同意,少算了8000多
老師我能不能沖掉之前的差價(jià)部分,多暫估的,按按發(fā)票來,
可以的。如果確定是按低的來,可以沖減。
我們反正22年都是虧損的,這樣匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)的
沒有發(fā)票的部分一定要調(diào)增的。納稅和作賬是有區(qū)別的。
是調(diào)增差額部分嗎?老師我不懂,按道理,22年多暫估了現(xiàn)在沖掉按發(fā)票來不就對(duì)上了嗎。把差額部分就當(dāng)多暫估的沖掉,這樣還要調(diào)增嗎?
沖掉之后,就不用調(diào)增了。因?yàn)楹唾~面一致了??梢岳斫鉃楸仍瓉淼睦麧櫾黾恿恕?
老師假如我11月份暫估了原材料100萬來票來了98萬,單價(jià)對(duì)方搞錯(cuò)了,產(chǎn)生了差價(jià)2萬, 沖之前多暫估的 借:原材料-2萬 貸應(yīng)付賬款-2萬 來票時(shí)沖暫估的 借:原材料-98萬 貸:應(yīng)付賬款-98萬 按發(fā)票入賬 借:原材料98萬 貸:應(yīng)付賬款98萬 老師是不是這樣做,這樣匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)的了吧,這樣對(duì)不對(duì)
是的,如果原材料已領(lǐng)用并已影響損益的。 借:主營業(yè)務(wù)成本-2萬 貸應(yīng)付賬款-2萬 來票時(shí)沖暫估的 借:原材料-98萬 貸:應(yīng)付賬款-98萬 按發(fā)票入賬 借:原材料98萬 貸:應(yīng)付賬款98萬
原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本差額部分就直接沖成本-2萬對(duì)吧,不用沖原材料-2萬了,這樣匯算的時(shí)候要不要調(diào)增的
是的,只要我們把這些分錄作到2022年,或者通過以前年度損益調(diào)整科目,就不用再調(diào)增。因?yàn)?2年的報(bào)表的利潤已經(jīng)增加。
老師,我這個(gè)23年才來了票做到23年,而且我們是小微企業(yè)沒用到以前年度損益調(diào)整科目,老師我應(yīng)該怎么做
直接借或者貸利潤分配-未分配利潤科目,就可以。
老師你跟跟我說一下23年來的票,一套完整的分錄,調(diào)增是調(diào)整個(gè)金額98萬還是差價(jià)2萬 借應(yīng)付賬款100萬 貸原材料,100萬 借原材料100萬 貸利潤分配未分配利潤100萬 這個(gè)是紅沖的,然后做發(fā)票的, 借原材料98萬 貸應(yīng)付賬款,98萬 借利潤分配未分配利潤98萬 貸原材料98萬 這樣做對(duì)不對(duì)調(diào)增是按哪個(gè)數(shù)字調(diào)
這樣追溯到2022年不就自然增加2萬了,按調(diào)整后的利潤表匯算,在所得稅匯算時(shí)就不用調(diào)增了。
這個(gè)利潤表是做到23年的2月份里的,是23年2月的利潤表了,這樣做對(duì)不對(duì)
通過年初未分配利潤,不會(huì)作到2023年的。