你好,可以抵扣的,只要是真實取得的
作為國內(nèi)企業(yè),出口貨物至美國,開具增值稅電子普票和開具增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票是一樣的么?不影響申請退稅吧?如果想要開具增值稅電子普通發(fā)票如何開具,在哪里開具?是江蘇這邊的企業(yè)
貿(mào)易公司可以異地銷售和報銷嗎?比如說一個在貴州注冊的貿(mào)易公司,然后主要是銷項是在浙江,而且在浙江產(chǎn)生,比如租車費加油費,這些所謂的成本的進項能不能正常報銷,發(fā)票能不能正常抵扣?
認證系統(tǒng)上是顯示通行費電子發(fā)票,開的發(fā)票是浙江增值稅電子普通發(fā)票,我勾選的時候是可抵扣稅額加上去的?是不是做賬的時候我要提現(xiàn)進項稅額?????
老師,我是外貿(mào)出口企業(yè),比如我一個貨柜嘛,客戶的貨,然后我在晉江這邊有下單,然后我又在浙江那邊也有下單。然后浙江的貨比較多,我要把晉江的發(fā)到浙江去,然后晉江的這邊呢,是在一個什么鎮(zhèn),然后我要先把貨用貨拉拉,拉到物流站,然后物流站再拉到晉江那個廠去一起裝,那從晉江到那個浙江的那個廠的距離,這段他們開不了票,會影響退稅嗎?
老師,增值稅普通發(fā)票異地不能抵扣么?比比如江蘇開的票浙江這邊不能抵扣?
小規(guī)模納稅人電商銷售稅率是多少,需要繳納哪些稅費
請問老師,兩自然人各實繳50萬成立有限公司,現(xiàn)在一個人要退出,資產(chǎn)負債表實收資本100萬,未分配利潤負60萬,凈資產(chǎn)40萬,退出的人做平價股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是否應(yīng)該得款50萬—30萬=20萬?
在營業(yè)期,支付對公開戶驗證費怎么做賬
去年購買了一個固定資產(chǎn)當(dāng)時付了5萬,對方直接發(fā)票開的5萬1臺,現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)是98000一臺,剩下的48000發(fā)票怎么開才能用呢?
我公司發(fā)包一項業(yè)務(wù)給外面已經(jīng)公司,簽合同時約定是6%的專票,現(xiàn)在對方公司只能開1%的專票,那我公司這邊應(yīng)該在原合同總價里減多少才能減少稅點上吧損失
老師,一張來自河北稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是必須要去原代開發(fā)票的稅務(wù)機關(guān) 紅沖。
停賬了,還沒給列入稅務(wù)異常,這種情況又不能收解除異常費用。那是不是不收費的了[捂臉]這種情況,是還可以vtx上傳補報嗎?
老師,國外的個人可以轉(zhuǎn)賬到國內(nèi)的外匯銀行戶嗎
老師您好,關(guān)于經(jīng)濟法中質(zhì)權(quán)的物權(quán)變動生效和對抗生效的時間點,交付時物權(quán)生效,占有時對抗生效,交付了不算占有嗎
企業(yè)給債券利息是凈利潤之前給的?還是凈利潤之后給的?
老師,小規(guī)模納稅人找供應(yīng)商開票,只能是普票么?
實在沒有普票,專票也行