一、作為國內(nèi)企業(yè),出口貨物至美國,開具增值稅電子普票和開具增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票是一樣。不影響申請退稅。最好是開具增值稅普通發(fā)票(紙質(zhì)發(fā)票)處理。 二、如果想要開具增值稅電子普通發(fā)票,也是在開票系統(tǒng)中開具發(fā)票,需要到稅務局審批開具電子發(fā)票。審批同意后,才能開具電子普通發(fā)票。
作為國內(nèi)企業(yè),出口貨物至美國,開具增值稅電子普票和開具增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票是一樣的么?不影響申請退稅吧?如果想要開具增值稅電子普通發(fā)票如何開具,在哪里開具?是江蘇這邊的企業(yè)
保稅區(qū)的一家企業(yè),向國內(nèi)企業(yè)銷售貨物只能開具增值稅普通發(fā)票嗎?有稅率嗎?為什么發(fā)票中不體現(xiàn)稅率稅額?需要納稅申報嗎?有出口退稅嗎?增值稅普通發(fā)票:按照含稅價開具,無稅額,如果合同簽訂的不含稅單價為100元,那開票的含稅單價應為多少?
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師,請問,我們8月份開出的增值稅電子普通發(fā)票開錯了,然后10月份需要要重新開,是不是應該把8月份開出的發(fā)票從人家那里拿回來,再開負數(shù)發(fā)票?(然后回收的電子普通發(fā)票和開出的負數(shù)發(fā)票一起作為附件,來做負數(shù)憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發(fā)票?請一一回答我的問題,謝謝!
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
進項類發(fā)票抵扣認證,現(xiàn)在進行抵扣類勾選,動車票咱們的表算出來是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務局是75.92,差0.02,電子稅務局的這個75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會計分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請問工商年報中養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么填
老師,請問一下3月發(fā)放工資4月申報。我3月申報了。2月也申報了,多申報了能不能修改成0申報工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門的費用應該歸入制造費用,工程部的社保是計入制造費用嗎
老師,對方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來打的錢-退回的錢這樣開票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;玩具銷售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷售;母嬰用品銷售;衛(wèi)生潔具銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務;停車場服務;家政服務;辦公設備租賃服務;會議及展覽服務;集貿(mào)市場管理服務;餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀;柜臺、攤位出租;住房租賃 我想問商業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫
老師好,這個賬務怎么處理,去年采購商品80盒,實際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會計做賬直接按80盒入庫了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?
老師,為什么別人賣了設備,賬上原值和報表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來填的吧
公司購買產(chǎn)品用來研究,金額不大,計入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?