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老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會計(jì)做賬直接按80盒入庫了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?

2025-05-16 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 17:28

可以的,支付完就行,對方打收據(jù)

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 17:30

那這個(gè)問題怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:32

借:庫存商品 80 貸:庫存現(xiàn)金 74 ? ? 銀行存款 6

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 17:35

這個(gè)沒有明天,不用沖去年做錯(cuò)的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:37

沒明白,你的哪個(gè)分錄錯(cuò)了?

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 17:37

這個(gè)不用沖減

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:38

你去年怎么做的?為啥要沖呢?

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 17:41

去年做的是借庫存商品80貸庫存現(xiàn)金80,但是實(shí)際支付的庫存現(xiàn)金是74,今天剛剛讓我用公賬補(bǔ)付剩余的6盒,我問這個(gè)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:42

那么 借:庫存現(xiàn)金6 貸:銀行存款6

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 17:43

去年實(shí)際付款是76,但是賬做的是80,今天我又付了4,這個(gè)不需要調(diào)整嗎

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 17:45

那庫存不是多做了6嗎?所以我問老師是不是需要沖減去年的

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:47

那么今年付款就不需要再做付款的分錄。去年都把賬做付完了

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 18:32

那我今年付款怎么做分錄?

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快賬用戶3972 追問 2025-05-16 18:32

還需要對方給我開個(gè)收據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:20

是的,需要對方補(bǔ)個(gè)收據(jù),附在去年的憑證后邊就行了

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可以的,支付完就行,對方打收據(jù)
2025-05-16
同學(xué)你好,墊付貨款的時(shí)候做會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款—供應(yīng)商 貸:銀行存款,支付貨款的時(shí)候:借:銀行存款 其他應(yīng)收款—供應(yīng)商 貸:應(yīng)付賬款—供貨商
2023-03-26
同學(xué)您好,很高興為您服務(wù)。
2023-03-26
同學(xué)你好 都有發(fā)票的 購進(jìn)的時(shí)候 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 銷售出去的做內(nèi)銷的分錄 無法銷售的計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2022-05-11
對于這種情況,可以按照以下步驟來處理,以平掉賬上的 “應(yīng)付賬款 - 暫估賬款”: 沖銷暫估入賬 由于之前暫估入賬的分錄有誤,且匯算清繳時(shí)已對該暫估金額進(jìn)行了納稅調(diào)增,所以首先要沖銷原來的暫估入賬分錄: 借:庫存商品 - 茶葉 -13000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估賬款 -13000 按實(shí)際付款情況入賬 根據(jù)實(shí)際已經(jīng)付款的情況,重新編制正確的入賬分錄: 如果當(dāng)時(shí)是用庫存現(xiàn)金支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:庫存現(xiàn)金 13000 如果當(dāng)時(shí)是用銀行存款支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:銀行存款 13000 標(biāo)注說明事項(xiàng) 在記賬憑證的摘要中,要詳細(xì)說明調(diào)整的原因和事項(xiàng),如 “調(diào)整 2023 年茶葉采購入賬錯(cuò)誤,原暫估入賬有誤且已納稅調(diào)增,現(xiàn)按實(shí)際付款情況更正”,以便日后查閱和核對。
2025-01-05
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