即使停賬,也要正常報稅的
我就想知道,1月份的賬做了沒有銷售收入,就沒有產(chǎn)生稅費,那如果小規(guī)模納稅人按月報稅的話,這種情況是不用管?還是需要零申報?按季報稅情況呢?是不是就不用管了,等到4月份填寫有產(chǎn)生稅費金額月份的數(shù)就行了?
去年10月份新設(shè)立的一家子公司,小微企業(yè),最后一個季度收入800,費用就支出了一筆400的代賬工資。 然后 1月申報企業(yè)所得稅,就按這個實際情況申報了,雖然只有1塊多的稅費,但是稅負(fù)率太高了。 這種還能改賬嗎?或者電子稅務(wù)局我還能怎么操作嗎? 不改的話今年也是都沒有收入,要是按實際情況做虧損。會不會導(dǎo)致稅負(fù)率異常,稅務(wù)那邊有影響嗎?怎么解釋呢[捂臉] ?今年它拿來了一份房屋租賃合同,又是從去年開始的。去年應(yīng)付款也沒有做房租支出,也沒有發(fā)票過來,是不是要改賬?怎么做賬務(wù)處理會比較合適呢?
老師,一個保健品銷售公司,請的是代理記賬,不開發(fā)票,也沒有成本發(fā)票,但是說是給員工交社保,我想問下這種情況員工社保他是正常申報的嗎?正常申報的話他不就有費用了嗎?他所得稅是按虧損的報,還是按無票收入報的?
老股東已經(jīng)退股了,但是工商財務(wù)負(fù)責(zé)人還顯示是老股東,公司已經(jīng)工商稅務(wù)異常很久了,請問這種情況怎么處理,會影響老股東以后辦執(zhí)照申請發(fā)票啥的嗎?有朋友說稅務(wù)解綁財務(wù)負(fù)責(zé)人工商那邊就不用管了?
一個企業(yè)進(jìn)入停業(yè)階段,但沒有辦理停業(yè)手續(xù),就是沒有業(yè)務(wù)的狀況已經(jīng)有一年多了,然后他這個費用票還需要正常入賬嗎?現(xiàn)在的問題是如果費用上正常入賬的話,企業(yè)所得稅怎么繳納?他就是虧損,不涉及企業(yè)所得稅哈。那他這個費用能正常入賬不。
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
停止服務(wù)了,都沒有了
你是代賬公司,對客戶停止服務(wù)了 ?