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無(wú)票支出正常做賬,所得稅前調(diào)增就行對(duì)嗎?需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎?小規(guī)模納稅人

2023-11-17 07:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-17 07:39

是的 按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就行,如果辦公費(fèi)的就是管理費(fèi)用辦公費(fèi)

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 08:47

公司找個(gè)人維修費(fèi)因?yàn)楸阋?0000,沒有開發(fā)票,要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 08:48

沒有發(fā)票正常做帳 不可以抵扣

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 08:49

公司可以自己去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 08:49

可以的,但是有風(fēng)險(xiǎn),你得以他本人的名義可以啊。

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 08:53

增值稅我們公司繳納,有什么風(fēng)險(xiǎn)啊?不太懂

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齊紅老師 解答 2023-11-17 08:53

你好,因?yàn)閍銷售給你的,但是B開的發(fā)票不一樣的,這屬于虛開,B并沒有銷售給你們。

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 08:56

我們是購(gòu)買方,錢支付給個(gè)人了,我們自己去稅務(wù)局幫個(gè)人代開發(fā)票,稅點(diǎn)我們自己承擔(dān)

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齊紅老師 解答 2023-11-17 08:57

你好,你支付給a是以a的名義開嗎?你有他的身份證嗎?有的話可以 沒有問題增值稅不允許稅前扣除。

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 09:01

幫他代開,主要是所得稅前抵扣,我們是小規(guī)模,如果代開2萬(wàn)都要交哪些稅?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 09:02

增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅看你當(dāng)?shù)匾?guī)定,大部分按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1%左右的,有些是按照20%

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 09:04

這種不是按照勞務(wù)報(bào)酬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 09:05

你好,但是勞務(wù)報(bào)酬里面沒有這一個(gè)的。

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 09:09

那我開票劃算還是不開劃算呢

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齊紅老師 解答 2023-11-17 09:10

你企業(yè)所得稅稅率是多少?按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā)票劃算 勞務(wù)報(bào)酬,他年累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi)的,這個(gè)需要加上工資,可以給你全額退回這個(gè)個(gè)稅 超過的話,這個(gè)就不一定了。

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 10:16

企業(yè)所得銳5%,稅務(wù)局給按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開不?對(duì)方就是個(gè)人也未注冊(cè)個(gè)體戶

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齊紅老師 解答 2023-11-17 10:17

個(gè)人他有好幾種交稅方式,銷售貨物的按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),如果是勞務(wù)報(bào)酬的,按照勞務(wù)報(bào)酬,維修不在勞務(wù)報(bào)酬里面,所以他就按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來繳納,他不用非得注冊(cè)個(gè)體戶。

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快賬用戶1903 追問 2023-11-17 10:32

那就是開發(fā)票劃算對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-11-17 10:33

對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。

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是的 按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就行,如果辦公費(fèi)的就是管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2023-11-17
所得稅匯算時(shí)需要納稅調(diào)增
2025-04-07
你好,這個(gè)不需要納稅調(diào)整的,這個(gè)
2021-05-10
您好!社保滯納金記入營(yíng)業(yè)外支出科目,企業(yè)所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增。
2021-04-13
你好 是的要納稅調(diào)整的?
2023-03-11
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