是的 按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就行,如果辦公費(fèi)的就是管理費(fèi)用辦公費(fèi)
無(wú)法收回發(fā)票的支出,做賬記到營(yíng)業(yè)外支出了,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
子公司注銷了,母公司對(duì)其的其他應(yīng)收款債權(quán)無(wú)法收回做了營(yíng)業(yè)外支出賬務(wù)處理,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
子公司注銷了,母公司對(duì)其的其他應(yīng)收款債權(quán)無(wú)法收回做了營(yíng)業(yè)外支出賬務(wù)處理,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
無(wú)票支出正常做賬,所得稅前調(diào)增就行對(duì)嗎?需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎?小規(guī)模納稅人
您好。老師。子公司注銷了,母公司對(duì)其的其他應(yīng)收款債權(quán)無(wú)法收回做了營(yíng)業(yè)外支出賬務(wù)處理,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬(wàn),但凈利潤(rùn)是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司找個(gè)人維修費(fèi)因?yàn)楸阋?0000,沒有開發(fā)票,要怎么處理呢?
沒有發(fā)票正常做帳 不可以抵扣
公司可以自己去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
可以的,但是有風(fēng)險(xiǎn),你得以他本人的名義可以啊。
增值稅我們公司繳納,有什么風(fēng)險(xiǎn)啊?不太懂
你好,因?yàn)閍銷售給你的,但是B開的發(fā)票不一樣的,這屬于虛開,B并沒有銷售給你們。
我們是購(gòu)買方,錢支付給個(gè)人了,我們自己去稅務(wù)局幫個(gè)人代開發(fā)票,稅點(diǎn)我們自己承擔(dān)
你好,你支付給a是以a的名義開嗎?你有他的身份證嗎?有的話可以 沒有問題增值稅不允許稅前扣除。
幫他代開,主要是所得稅前抵扣,我們是小規(guī)模,如果代開2萬(wàn)都要交哪些稅?
增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅看你當(dāng)?shù)匾?guī)定,大部分按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1%左右的,有些是按照20%
這種不是按照勞務(wù)報(bào)酬嗎?
你好,但是勞務(wù)報(bào)酬里面沒有這一個(gè)的。
那我開票劃算還是不開劃算呢
你企業(yè)所得稅稅率是多少?按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā)票劃算 勞務(wù)報(bào)酬,他年累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi)的,這個(gè)需要加上工資,可以給你全額退回這個(gè)個(gè)稅 超過的話,這個(gè)就不一定了。
企業(yè)所得銳5%,稅務(wù)局給按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開不?對(duì)方就是個(gè)人也未注冊(cè)個(gè)體戶
個(gè)人他有好幾種交稅方式,銷售貨物的按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),如果是勞務(wù)報(bào)酬的,按照勞務(wù)報(bào)酬,維修不在勞務(wù)報(bào)酬里面,所以他就按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來繳納,他不用非得注冊(cè)個(gè)體戶。
那就是開發(fā)票劃算對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。