您之前的會計分錄是怎么做的?
老師,我們是購貨方,銷售方發(fā)錯產(chǎn)品給我們,我已經(jīng)做為庫存商品入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤我該怎么做賬務(wù)處理?
20年分錄是,借,庫存商品,貸,庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在22年要把庫存現(xiàn)在換成應(yīng)付賬款,怎么做呢?
老師,如果22年企業(yè)把一張銷售發(fā)票入了兩次賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么做會計處理,(涉及庫存商品)
就是22年做了借,庫存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進來,我該怎么做分錄?
22年庫存商品入錯賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么做賬呢。
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進項稅2000.本月只勾選1800元進項抵扣,會計分錄
老師你知道針式打印機打不顯了是怎么回事嗎?
老師現(xiàn)金日記賬, 求和公式怎么輸入呢?
比方說一年匯總所有賣出去的貨(貨很多,且名稱進出有點稍微不太一致,比方說,紙和白紙,就是寫法有點不同)和所有購進的貨,怎么最快篩選出來哪些賣出去還沒開回來,哪些購進還沒賣出去,求。
10月份保送第三季度的稅,超了500萬變成一般納稅人??墒菦]報稅之前10月份還是開了一個點的發(fā)票。那么一般納稅人從什么時候界定,10月份開的票按照一個點還是13個點計算
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)的,買材料的費用都是由買材料的人買了啥材料,直接微信轉(zhuǎn)賬了,由于金額太小,不給開票,雖然每次金額比較小,但是每月累計下來材料費報銷金額也很大,這部分費用我該如何入賬,需要什么資料
老師你好,社保的分錄怎么寫?
這個庫存應(yīng)該是固定資產(chǎn),之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款。現(xiàn)在是不是借以前年度損益調(diào)整,借庫存商品
老師,和之前問題一樣,是醫(yī)療行業(yè)的器材,到我們手里不知道是設(shè)備所以都入到庫存商品里面了,現(xiàn)在找一下這些都調(diào)整出來
你說的這種也可以這樣處理的。
好的謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。