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老師,我們是購貨方,銷售方發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品給我們,我已經(jīng)做為庫存商品入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤我該怎么做賬務(wù)處理?

2020-12-05 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-05 15:46

你好,對方有給你們開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖嗎?

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你好,對方有給你們開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖嗎?
2020-12-05
關(guān)鍵是你的發(fā)票如果是增值稅發(fā)票需要紅沖,而紅沖對方應(yīng)該已經(jīng)抵了進(jìn)項(xiàng)。那么有以下四步:1、對方向稅務(wù)在電子系統(tǒng)中提申請;2、稅務(wù)認(rèn)可;3、對方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;4、你們發(fā)票紅沖,并重新開票; 會(huì)計(jì)賬務(wù)好做,通常過以前年度損益調(diào)整即可。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2024-11-10
你好,應(yīng)該對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字發(fā)票借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
2021-05-06
我現(xiàn)在購進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫 先暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-11-23
你好購買方認(rèn)證了。 購買方在開票系統(tǒng)開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖。 不退回發(fā)票 你已經(jīng)認(rèn)證需要做賬的
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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