同學(xué)你好,調(diào)整分錄原則上不能調(diào)整貨幣資金。之前貨幣資金之前都不正確嗎?
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金(直接現(xiàn)金支付貨款,沒有設(shè)置往來) 我要把庫存現(xiàn)金撤回,現(xiàn)在用銀行付款,分錄怎么做
去年做了一筆憑證借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在要把庫存現(xiàn)金改成預(yù)付賬款是怎么做
20年分錄是,借,庫存商品,貸,庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在22年要把庫存現(xiàn)在換成應(yīng)付賬款,怎么做呢?
21年憑證:借,庫存商品 貸,銀行存款 其實當(dāng)時沒有收到發(fā)票,就入了庫存商品,現(xiàn)在22年我想改了,把庫存商品改成,借,應(yīng)付賬款 貸銀行存款,可以這樣改嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
對的??梢灾苯诱{(diào)整應(yīng)付賬款嗎?
應(yīng)付賬款里面掛錯了怎么調(diào)整?
那你現(xiàn)在借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付。有錢進來嗎?