借銀行存款2000 借應付職工薪酬-2000
老師您好:繳納和計提工會經(jīng)費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費的會計分錄怎么做?。?/p>
收到總工會的退回部分款項應該怎么做分錄???原先每月計提工會經(jīng)費:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,付款時借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款
工會分錄 計提 管理費用-工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發(fā)生得費用嗎
老師,我繳的工會經(jīng)費是,借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會經(jīng)費,這分錄要怎么做?
老師 ,收到退回的工會經(jīng)費,這么做賬對嗎?借:銀行,貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬 貸:管理費用-工會經(jīng)費
變更地址之后,沒叫銀行來看現(xiàn)場的話,還能開票不
老師,個稅專項附加扣除中,首套住房賣了,又重新買的房,可以享受首套房扣除項嗎
軟件使用費5月份支付的25.6-26.5月份的費用,從幾月份攤銷
變更地址之后,沒叫銀行來看現(xiàn)場的話,還能開票不
建筑公司施工人員伙食費記管理費用福利費,還是記工程施工名下間接費用(福利費)呢
應付款有幾百萬可以注銷公司嗎
老師,公司購買辦公用品,現(xiàn)金流量應該指定為哪一個?
你好,請問,制造業(yè),原材料打折扣,150381.04打0.08折,減少應付賬款,分錄怎么做
老師,B公司欠A公司貨款,現(xiàn)A公司要把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,讓C公司幫催收款項,A和C并無債權(quán)債務關(guān)系,這樣行嗎?
公司購買的純電動乘用車進項稅額能抵扣嗎
老師 管理費用不做調(diào)整嗎?
也可以沖減管理費用-工會經(jīng)費
那我現(xiàn)在又糊涂了老師 借銀行存款 2000 貸應付職工薪酬 2000 借應付職工薪酬 2000 貸管理費用 2000 這樣對嗎
管理費用是借方紅字
借銀行存款 2000 借管理費用 -2000
這對嗎?還是借:銀行存款 貸:其他費用 工會
借銀行存款 2000 借管理費用 -2000
老師 其他應付款里我看也有工會會費 什么情況下是 借銀行存款 貸其他應付款工會
當時計提時放在了其他應付款
借銀行存款 2000 借管理費用 -2000 應付職工薪酬還需要調(diào)整嗎?
不需要了這樣就,應付職工本來也是過渡一下