借銀行存款2000 借應(yīng)付職工薪酬-2000
老師您好:繳納和計提工會經(jīng)費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費的會計分錄怎么做?。?/p>
收到總工會的退回部分款項應(yīng)該怎么做分錄???原先每月計提工會經(jīng)費:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,付款時借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款
工會分錄 計提 管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發(fā)生得費用嗎
老師,我繳的工會經(jīng)費是,借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會經(jīng)費,這分錄要怎么做?
老師 ,收到退回的工會經(jīng)費,這么做賬對嗎?借:銀行,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用-工會經(jīng)費
老師您好,我想問一下,合作社也需要交企業(yè)所得稅嗎
在表中有n個品名,如何將相同品名下的數(shù)量、金額進(jìn)行快速匯總
在讀博士生在企業(yè)發(fā)放工資 ,企業(yè)申報個稅時按工資 薪金所得還是勞務(wù)所得
老師,請問一下自產(chǎn)自銷,購進(jìn)蝦苗免稅,我們把蝦養(yǎng)大了,直接賣原蝦 也是可以開免稅的吧?不是我們要自己培育蝦養(yǎng)大才免稅吧。
老師,我們進(jìn)口貨物再出口可以辦理出口退稅嗎?生產(chǎn)型和一般貿(mào)易,這個出口退稅怎么計算
老師,建筑行業(yè)一般納稅人有一份勞務(wù)合同3%,這個合同又分包了1%稅率,請問勞務(wù)分包再分包合法嗎,外地預(yù)交時一般納稅人可以扣減分包款后再預(yù)交稅款嗎
老師,這個原廠房邊上擴(kuò)建也做固定資產(chǎn)?發(fā)票也有開勞務(wù)的,賬務(wù)如何處理?
轉(zhuǎn)給其他公司1元試試賬戶能不能用 ,不還過來了,怎么做賬
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
老師 管理費用不做調(diào)整嗎?
也可以沖減管理費用-工會經(jīng)費
那我現(xiàn)在又糊涂了老師 借銀行存款 2000 貸應(yīng)付職工薪酬 2000 借應(yīng)付職工薪酬 2000 貸管理費用 2000 這樣對嗎
管理費用是借方紅字
借銀行存款 2000 借管理費用 -2000
這對嗎?還是借:銀行存款 貸:其他費用 工會
借銀行存款 2000 借管理費用 -2000
老師 其他應(yīng)付款里我看也有工會會費 什么情況下是 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款工會
當(dāng)時計提時放在了其他應(yīng)付款
借銀行存款 2000 借管理費用 -2000 應(yīng)付職工薪酬還需要調(diào)整嗎?
不需要了這樣就,應(yīng)付職工本來也是過渡一下