對(duì)對(duì)方打不打印,你們都是算開(kāi)票成功的
老師我想問(wèn)一下幾個(gè)問(wèn)題:一,發(fā)票章模糊了,不可以入賬嗎?能不能重新在上面旁邊蓋個(gè)章?二,我那個(gè)發(fā)票系統(tǒng)上和紙質(zhì)發(fā)票號(hào)沒(méi)有核對(duì)就打印出來(lái)了,也就是說(shuō)那個(gè)發(fā)票號(hào)不對(duì),這樣能不能入賬,如果不能入賬要怎么辦?三,可能是打印機(jī)的原因,沒(méi)有把那個(gè)稅額完完全全的打印出來(lái),這個(gè)發(fā)票要怎么辦?
老師我們公司有個(gè)專票對(duì)方顯示給我們開(kāi)過(guò)了但是我們沒(méi)有收到稅控盤也不顯示有對(duì)方開(kāi)的金額!我已在網(wǎng)上查過(guò)這個(gè)票是真的也沒(méi)有作廢但是我們這邊就是不顯示,上個(gè)月抵扣的發(fā)票里也沒(méi)有這個(gè)票,這是咋回事?
老師,我們平時(shí)都是開(kāi)增值稅電子發(fā)票,上個(gè)月不小心開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,有沒(méi)有什么影響?這種是不是不用打印,也是電子的,我正常報(bào)稅就行是不是,如果對(duì)方不抵扣對(duì)我們有沒(méi)有影響
老師,如果這個(gè)機(jī)器并沒(méi)有維修也沒(méi)有進(jìn)廠,我們提前給對(duì)方開(kāi)票,但是這個(gè)應(yīng)收賬款,我們只能算銷項(xiàng)稅額,不含稅的金額不能算應(yīng)收賬款吧,如果算應(yīng)收賬款,那對(duì)應(yīng)的科目就是營(yíng)業(yè)收入,有收入了,就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,都沒(méi)維修也沒(méi)進(jìn)廠這個(gè)就沒(méi)辦法核算成本
老師,全電發(fā)票是不是就算對(duì)方?jīng)]有下載也沒(méi)有打印,我們這邊也算是開(kāi)具成功?如果對(duì)方都不打印接收,會(huì)不會(huì)過(guò)期?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整