您好,這個(gè)是什么原因啊這個(gè)
小規(guī)模納稅人差額,是勞務(wù)派遣公司。這個(gè)增值稅申報(bào)表中,本期發(fā)生額這一欄的數(shù)字是怎么算的?就是去標(biāo)注的那個(gè)
老師,公司是屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模公司,申報(bào)增值稅的時(shí)候,一窗式對(duì)比,提示本期差額扣除存在風(fēng)險(xiǎn),是什么原因呢,對(duì)比不通過(guò),可以發(fā)送報(bào)表嗎
公司為勞務(wù)派遣公司,一般納稅人性質(zhì),采用5%差額征稅開(kāi)票,本月銷(xiāo)售額626842.98元,稅額為1557.12元(如圖一),填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)在附表一錄入扣除額595701.15元后,系統(tǒng)生成應(yīng)納稅額為1557.09元(如圖二),與實(shí)際開(kāi)票稅額不一致,手動(dòng)修改應(yīng)納稅額后申報(bào)顯示申報(bào)失?。ㄈ鐖D三),該怎么修正?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫(xiě),我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師,早上好。想請(qǐng)教一下,勞務(wù)派遣一般納稅人公司,申報(bào)差額征稅時(shí),是不是先申報(bào)符表三第5欄本期發(fā)生額,而后申報(bào)符表一第9b欄第12列中,然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)主表申報(bào)表按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額的金額呀
我想問(wèn)一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷(xiāo)了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司缺成本,老板讓會(huì)計(jì)想辦法合理不哇,老板說(shuō)要不就多注冊(cè)幾個(gè)個(gè)體戶(hù)
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開(kāi)發(fā)票,讓對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個(gè)點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒(méi)有研發(fā),只有兩張專(zhuān)利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時(shí)候一定要填寫(xiě)加計(jì)扣除這個(gè)表嗎?
老師,24年銷(xiāo)售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺(tái)空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買(mǎi),所以就讓個(gè)人買(mǎi)可以享受?chē)?guó)補(bǔ),但是發(fā)票只能開(kāi)個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
申報(bào)增值稅時(shí)無(wú)票收入報(bào)的少了
那沒(méi)事,就是可以順,上期沒(méi)有實(shí)際收到價(jià)款,所以沒(méi)有申報(bào)
老師,沒(méi)給員工上社保,上的是雇主險(xiǎn),代發(fā)的工資可以扣除嗎
可以,這個(gè)是不影響扣除了