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老師,公司是屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模公司,申報增值稅的時候,一窗式對比,提示本期差額扣除存在風(fēng)險,是什么原因呢,對比不通過,可以發(fā)送報表嗎

2020-10-21 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 19:13

你這個扣除額是咋填寫,不會大于你這個收入吧?

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快賬用戶2846 追問 2020-10-21 19:14

沒有呢,是小于收入的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:23

你可以截圖看看嗎,你主表和附表咋填寫,

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快賬用戶2846 追問 2020-10-21 20:28

有抵扣表,和提示表,主表忘記截圖了

有抵扣表,和提示表,主表忘記截圖了
有抵扣表,和提示表,主表忘記截圖了
有抵扣表,和提示表,主表忘記截圖了
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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:28

你這個應(yīng)稅收入3% 這個是自動生成嗎,你刪除可以嗎?

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快賬用戶2846 追問 2020-10-21 21:30

是系統(tǒng)自動生成的,因為有開了3%的專票

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:33

但是原則沒有差額納稅這個不需要填寫上面那個,你這個只需要填寫下面這個就可以,下面這個 第16欄“不含稅銷售額”=第15欄“含稅銷售額”÷1.05,與《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第4欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。 ?這個和主表對的上嗎?

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快賬用戶2846 追問 2020-10-21 22:58

老師,麻煩再幫我看看,主表和附表都有了,系統(tǒng)必須要讓我填那個3%應(yīng)稅收入的

老師,麻煩再幫我看看,主表和附表都有了,系統(tǒng)必須要讓我填那個3%應(yīng)稅收入的
老師,麻煩再幫我看看,主表和附表都有了,系統(tǒng)必須要讓我填那個3%應(yīng)稅收入的
老師,麻煩再幫我看看,主表和附表都有了,系統(tǒng)必須要讓我填那個3%應(yīng)稅收入的
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齊紅老師 解答 2020-10-22 07:20

您好,16欄等于主表第4欄

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快賬用戶2846 追問 2020-10-22 07:49

老師,我在前面填了5%的普票收入,怎么在主表沒顯示呢,只顯示了5%專票的收入

老師,我在前面填了5%的普票收入,怎么在主表沒顯示呢,只顯示了5%專票的收入
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齊紅老師 解答 2020-10-22 07:51

開具其他發(fā)票這個銷售額填寫試試看看,主表可以自己填寫嗎,沒有免稅銷售額,刪除這個,你這個合計銷售額超過30萬吧,差額納稅這個之后銷售額多少

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快賬用戶2846 追問 2020-10-22 07:56

主表是系統(tǒng)自動帶出來的,差額納稅之后不含稅銷售額是17萬多,加專票的9萬,是不超過30萬的

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齊紅老師 解答 2020-10-22 07:59

那這個普通發(fā)票按差額后填寫10欄就可以

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快賬用戶2846 追問 2020-10-22 08:03

那主表是正確的,實在是找不出來哪里填錯了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:20

您好,16欄等于主表第4欄 附表16欄需要等于主表4欄

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你這個扣除額是咋填寫,不會大于你這個收入吧?
2020-10-21
對的,是的,需要交1%的增值稅,你這個不是差額交稅的,不能扣除。
2023-12-27
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營業(yè)收入 減去營業(yè)成本來體現(xiàn)的 ;分別去寫哈? ?
2023-03-16
您好 請問專票是9月份在稅務(wù)大廳已經(jīng)作廢了嗎
2020-10-07
你好同學(xué),第10行填寫跟第8行一樣的數(shù)即可,第9行不用填,因為第9行是貨物類銷售額才填
2022-12-14
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