你這個扣除額是咋填寫,不會大于你這個收入吧?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報表主表的時候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報繳稅,否則比對不通過,而且所有代開專票必須填寫價稅合計金額,而不是不含稅金額總和,請問是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎
老師,公司是屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模公司,申報增值稅的時候,一窗式對比,提示本期差額扣除存在風(fēng)險,是什么原因呢,對比不通過,可以發(fā)送報表嗎
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
您好,老師,我想問一下,我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,我公司發(fā)生的勞務(wù)派遣費(fèi)工人工資我開的1%普票,勞務(wù)費(fèi)我開的3%專票,這樣總的開票額超了30萬,我想問一下季度申報增值稅的時候我普通發(fā)票得交1%的增值稅嗎?還是普通發(fā)票因為是工人工資我可以扣除,扣除后不足30萬增值稅就不用交了?
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預(yù)繳的時候多,有沒有風(fēng)險?
請問公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費(fèi)的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報價3040,合同價2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導(dǎo)致我們已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)分錄怎么寫。
老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬的貸方全年累計金額啊
一家公司目前沒業(yè)務(wù)只有一個員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請教一下 我們是生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)的農(nóng)機(jī)出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?
沒有呢,是小于收入的
你可以截圖看看嗎,你主表和附表咋填寫,
有抵扣表,和提示表,主表忘記截圖了
你這個應(yīng)稅收入3% 這個是自動生成嗎,你刪除可以嗎?
是系統(tǒng)自動生成的,因為有開了3%的專票
但是原則沒有差額納稅這個不需要填寫上面那個,你這個只需要填寫下面這個就可以,下面這個 第16欄“不含稅銷售額”=第15欄“含稅銷售額”÷1.05,與《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第4欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。 ?這個和主表對的上嗎?
老師,麻煩再幫我看看,主表和附表都有了,系統(tǒng)必須要讓我填那個3%應(yīng)稅收入的
您好,16欄等于主表第4欄
老師,我在前面填了5%的普票收入,怎么在主表沒顯示呢,只顯示了5%專票的收入
開具其他發(fā)票這個銷售額填寫試試看看,主表可以自己填寫嗎,沒有免稅銷售額,刪除這個,你這個合計銷售額超過30萬吧,差額納稅這個之后銷售額多少
主表是系統(tǒng)自動帶出來的,差額納稅之后不含稅銷售額是17萬多,加專票的9萬,是不超過30萬的
那這個普通發(fā)票按差額后填寫10欄就可以
那主表是正確的,實在是找不出來哪里填錯了
您好,16欄等于主表第4欄 附表16欄需要等于主表4欄