您好,這個沒有太好的辦法,只能是盡量取得只專票才行
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項,本題收入需要調(diào)增多少
①某企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用稅率為13%,2020年4月出售使用過的設(shè)備,共取得50萬元,設(shè)備購進(jìn)時共花費(fèi)200萬元,且未能抵扣進(jìn)項稅額。該企業(yè)未放棄減免稅,則該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬元。 ②某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月銷售鋼材一批取得含稅銷售額58萬元。2021年3月因質(zhì)量問題該批鋼材被全部退回,企業(yè)按規(guī)定開具紅字發(fā)票;3月份銷售鋼材取得不含稅銷售額150萬元。該企業(yè)3月增值稅銷項稅額( )萬元。
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
老師,你好,請問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實(shí)際利潤=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報密碼登錄又是哪個呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請問有一批產(chǎn)品對公付了貨款,但是最終沒有報關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?