您好,這個沒有太好的辦法,只能是盡量取得只專票才行
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項,本題收入需要調(diào)增多少
①某企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用稅率為13%,2020年4月出售使用過的設(shè)備,共取得50萬元,設(shè)備購進時共花費200萬元,且未能抵扣進項稅額。該企業(yè)未放棄減免稅,則該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬元。 ②某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月銷售鋼材一批取得含稅銷售額58萬元。2021年3月因質(zhì)量問題該批鋼材被全部退回,企業(yè)按規(guī)定開具紅字發(fā)票;3月份銷售鋼材取得不含稅銷售額150萬元。該企業(yè)3月增值稅銷項稅額( )萬元。
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個培訓(xùn)機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理