您好,就是上月應(yīng)該繳納的增值稅
老師:現(xiàn)在企業(yè)享受延緩交稅政策,請問增值稅申報(bào)表中,第30欄填寫《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄,應(yīng)該怎樣填寫
老師,增值稅申報(bào)表第30項(xiàng)本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么取數(shù)
請問填增值稅申報(bào)表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
請教老師一個問題,增值稅申報(bào)表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負(fù)數(shù))與30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這兩個數(shù)據(jù)如何核對?是相等的嗎
老師您好,請問增值稅申報(bào)表中,第30行,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,到底是什么意思?舉例說:在9月13日填報(bào)所屬期8月的增值稅申報(bào)表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表了什么呢?蟹蟹
有張普票,開票金額開錯了多出來十幾塊錢,除了退回去重新開還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會幫他買保險(xiǎn),老師那這個保險(xiǎn)收入怎么做賬?
老師,工商年報(bào)在哪里報(bào)?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費(fèi)用需要計(jì)入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個科目里?急,請?jiān)敿?xì)回答
咨詢費(fèi)發(fā)放需要什么流程?請?jiān)敿?xì)說明一下
印花稅可以按照開票金額申報(bào)嗎?是按照開具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開了多少發(fā)票金額時,在全量發(fā)票查詢→開具發(fā)票里邊統(tǒng)計(jì)出來的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開具金額,顯示的本月統(tǒng)計(jì)開票金額不一致,哪個更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
發(fā)工地人員工資不報(bào)個稅,會被預(yù)警嗎
上月申報(bào)中 如果本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù) ,那么本月第30欄 就填寫負(fù)數(shù) 對嗎?
是的,就是這么填寫的。