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老師 請問 增值稅申報(bào)表中第30欄 本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么數(shù)據(jù)?

2023-11-15 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-15 16:29

您好,就是上月應(yīng)該繳納的增值稅

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快賬用戶9583 追問 2023-11-15 16:31

上月申報(bào)中 如果本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù) ,那么本月第30欄 就填寫負(fù)數(shù) 對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 16:31

是的,就是這么填寫的。

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您好,就是上月應(yīng)該繳納的增值稅
2023-11-15
您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對哦
2023-12-14
正常交稅的,是的,是一樣的。
2023-04-04
你好,如果你單位是正常交稅的話,在30欄里面填寫和25欄一樣的金額,如果是欠著稅款,你本月才繳納的情況下,在31欄里面填寫。
2023-02-15
您好,在9月13日填報(bào)所屬期8月的增值稅申報(bào)表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表9月交8月應(yīng)交增值稅 《增值稅納稅申報(bào)表》主表第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,本月數(shù)填寫本月上繳上月實(shí)現(xiàn)、在本月入庫的增值稅,累計(jì)數(shù)應(yīng)該是上年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅在本年元月份入庫稅款以及當(dāng)年元至11月份實(shí)現(xiàn)增值稅,而本年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅記入次年元月份. 第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,是按照稅務(wù)部門統(tǒng)計(jì)口徑,累計(jì)實(shí)際入庫稅款期間,而不是實(shí)現(xiàn)期間,因此你的做法是正確的,你還可以將本年1-11月份實(shí)現(xiàn)增值稅數(shù)額(應(yīng)交增值稅加上上年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅)來填列,不考慮今年12月份實(shí)現(xiàn)數(shù),其結(jié)果一樣
2023-10-01
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