沒事的,款到賬就行了
老師好,我公司的注冊(cè)資本是100萬,然后呢2021年的時(shí)候因?yàn)橐蜚y行貸款,想把那個(gè)賬做的好看一點(diǎn)就調(diào)整了數(shù)據(jù),然后因?yàn)猷拍莻€(gè)負(fù)債有點(diǎn)多嘛,所以就把從股東名下借到錢轉(zhuǎn)為資本公積了,這樣的話對(duì)以后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀? 就是以后假如公司經(jīng)營不下去了,那 是按注冊(cè)資本的錢來算呢,還是要加上資本公積這一塊的錢
老師你好,我想問一下就是說嗯,我們公司的員工他就是開著公司的車就給我告訴了,然后是他出的錢,嗯,然后公司已經(jīng)把錢報(bào)銷給他了,就是他當(dāng)時(shí)嗯自己出錢的時(shí)候,那出錢的那個(gè)截屏記錄還用嗎?就可能估計(jì)是用微信付的吧,這個(gè)截屏還需要付到憑證上嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對(duì)公,就是對(duì)方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對(duì)公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥幔烤褪鞘論?jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對(duì)公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
老師你好,我想問一下就是嗯我對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款的時(shí)候那個(gè)備注明細(xì)那寫錯(cuò)了怎么辦呀?錢已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,就是說嗯,那個(gè)備注上已經(jīng)是那樣了嗯我能就是打印出來憑證之后少手寫在那備注那改一下那個(gè)對(duì)款對(duì)公轉(zhuǎn)賬憑證
老師你好,我想問一下就是我們股東他提前就是預(yù)支了公司3000塊錢從對(duì)公戶上從對(duì)公戶上轉(zhuǎn)給他3000塊錢,嗯,他就是用于公司這個(gè)日常的一些跑業(yè)務(wù)的消費(fèi),嗯,然后嗯11月份預(yù)支的,嗯,但是呢,他就是說花了一些錢之后,嗯有有有兩張發(fā)票是到日期是12月份了,我能把12月份的票就是入到這個(gè)3000的那個(gè)流水憑證上嘛,就是證明他借了這3000塊錢,然后是為公司去消費(fèi)了
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
是這樣的老師,他那個(gè)款到賬了,我那個(gè)款是報(bào)銷員工購進(jìn)貨物就是購進(jìn)貨物的款的,嗯,就是說我們那個(gè)發(fā)票它可能是兩種貨物合成一種了,然后我比如說是a加b合到一起了,然后開的可能是a的內(nèi)容,但是這個(gè)b吧,我們實(shí)際上也購進(jìn)了嗯,就是發(fā)票單它不體現(xiàn)出b來,但是我們那個(gè)購進(jìn)的那b的那個(gè)報(bào)銷已經(jīng)寫了,嗯,我就想改成還給法人錢而不是報(bào)銷
就是那個(gè)嗯那個(gè)b的那個(gè)購進(jìn)款也不多,就幾百塊錢,然后我但是我給法人報(bào)銷了,我就怕那個(gè)發(fā)票上開出去的那個(gè)我們開出去的發(fā)票上它不體現(xiàn)出幣來,我就想把那個(gè)幣給抹掉,但是我給報(bào)銷給法人了,我能不能把那個(gè)改成還款給法人啊,正好公司里欠法人錢
不要在意那個(gè)備注,到賬就行了。想法抹平就是
唉,老師你好,嗯,如果我要是不抹平的話,我把那個(gè)備注改成還款行嗎?就是還款給法人那些錢
或者老師你看這樣行嗎?我們那個(gè)一開始我想的就寫的就是報(bào)銷給法人這個(gè)300多的購進(jìn)款,然后我說再讓法人退回這300多的購進(jìn)款,這樣行嗎?
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師,老師您好,你看啊,我想問一個(gè)關(guān)于您這個(gè)工資發(fā)放的問題就是我10月份所屬期的個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)了4000的工資,然后10月份記賬系統(tǒng)里沒有計(jì)提也沒有發(fā)放,然后我跑到11月份的記賬月份里,計(jì)提和發(fā)放,這樣符合規(guī)定嗎?然后后后后期的這些每個(gè)月的這個(gè)工資我都這樣繼續(xù)走下來可以嗎?都按照這個(gè)模式走下來可以嗎?違法嗎?
不能那樣子的,至少是計(jì)提的次月申報(bào),不能提前
那個(gè)嗯他你看就是老師就是他11月份嗯補(bǔ)提和發(fā)放的話,他對(duì)這個(gè)整體也沒有什么影響吧
拿1個(gè)月0申報(bào)就是了。不能那樣做,不符合稅法
好的老師,那您看就是說,嗯,如果我想10月11月12月都做上工資的話怎么辦?我要是10月份零申報(bào)的話,我就相當(dāng)于少了一個(gè)月的工資
10和11月在11月一起計(jì)提,12月正常計(jì)提
老師你好,就是10月和11月的工資在11月一起計(jì)提,可以在11月一起發(fā)放嗎?
可以的,沒問題的哈
老師您看是不是這個(gè)意思,就是10月份所屬期的這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng),我把它改成0,然后等到11月份記賬的時(shí)候,計(jì)提10月和11月份的工資,嗯,發(fā)放10月和11月份的工資,12月份申報(bào)11月份所屬期個(gè)稅的時(shí)候,嗯,就把10月和11月的工資兜一下填上去,這樣行嗎?
嗯,我算了一下,10月和11月份嗯同一個(gè)人的工資合計(jì)數(shù)超不過5000,我就把他的合計(jì)數(shù)一一下填到了行嗎?就是一個(gè)月是2000,一個(gè)月是2500,我就一下把這個(gè)人名下把他這個(gè)11月份的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的收入就一下寫成4500,這樣行嗎?
可以的,合并申報(bào)個(gè)稅就是
好的老師,現(xiàn)在我就把10月所屬期的個(gè)稅工資全部改成0,然后嗯現(xiàn)在就是也可以在11月份的記賬系統(tǒng)軟件里,計(jì)提10月份的工資計(jì)提11月份的工資,然后發(fā)放10月份的工資,發(fā)放11月份的工資,等到下個(gè)月申報(bào)11月所屬期個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,就是把10月和11月的工資合并填到這個(gè)這個(gè)人的這個(gè)工資欄里,我算了一下,正好每個(gè)人也超不過5000元,這樣是不是不用交個(gè)稅對(duì)吧?
10月已經(jīng)申報(bào)的就不用更正了。12月申報(bào)11月的就是
唉,老師麻煩問一下,您看我這個(gè)10月份和10月份的工資我都在11月份計(jì)提和發(fā)放了,是不是意味著我在11月份的時(shí)候我就要把工資都發(fā)放和在11月份的時(shí)候就要把10月和11月的工發(fā)到這個(gè)員工手里啊
嗯,10月份申報(bào)的就不用更正了,老師您的意思就是說,嗯,10月份的你工資已經(jīng)報(bào)了就報(bào)了,所屬期個(gè)稅報(bào)了就已經(jīng)報(bào)了就嗯錯(cuò)了就錯(cuò)了,然后等到11月份記賬的時(shí)候。就再補(bǔ)提一下10月份的計(jì)提和發(fā)放,然后11月份正常計(jì)提到12月份發(fā)放11月份的就行了是吧?
是的,11月只是補(bǔ)做10月的賬,已經(jīng)申報(bào)了就不用管了,11月正常計(jì)提就是,12月申報(bào)11月計(jì)提的