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老師,一般納稅人實(shí)行差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司申報(bào)增值稅,本期應(yīng)納稅額25.17,期初稅控盤還有270多未抵稅,為什么我填報(bào)后還要繳稅啊?哪里有問(wèn)題?

老師,一般納稅人實(shí)行差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司申報(bào)增值稅,本期應(yīng)納稅額25.17,期初稅控盤還有270多未抵稅,為什么我填報(bào)后還要繳稅?。磕睦镉袉?wèn)題?
老師,一般納稅人實(shí)行差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司申報(bào)增值稅,本期應(yīng)納稅額25.17,期初稅控盤還有270多未抵稅,為什么我填報(bào)后還要繳稅???哪里有問(wèn)題?
老師,一般納稅人實(shí)行差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司申報(bào)增值稅,本期應(yīng)納稅額25.17,期初稅控盤還有270多未抵稅,為什么我填報(bào)后還要繳稅???哪里有問(wèn)題?
2023-11-15 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-15 11:07

主表23行,你怎么沒(méi)有填寫?

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快賬用戶9989 追問(wèn) 2023-11-15 11:09

老師主表23行怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:10

然后填寫減免明細(xì)表實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶9989 追問(wèn) 2023-11-15 15:40

老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人實(shí)行差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司申報(bào)增值稅和財(cái)報(bào),在增值稅報(bào)表填寫的按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額和利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不一致是不是正常的?

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老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人實(shí)行差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司申報(bào)增值稅和財(cái)報(bào),在增值稅報(bào)表填寫的按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額和利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不一致是不是正常的?
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齊紅老師 解答 2023-11-15 15:41

正常的增值稅是差額之后的收入,你的企業(yè)所得稅是差額之前的。

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快賬用戶9989 追問(wèn) 2023-11-15 15:44

老師,那我的填報(bào)正確不?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 15:47

是對(duì)的,是的,正確的。

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快賬用戶9989 追問(wèn) 2023-11-15 15:48

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-15 15:50

不用客氣,工作愉快。

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主表23行,你怎么沒(méi)有填寫?
2023-11-15
對(duì),沒(méi)有增值稅就不交附加。
2023-12-15
你好,這個(gè)是稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù)字,不用理會(huì)的
2020-11-15
你好,應(yīng)該是填寫零,這個(gè)25蘭,它是自動(dòng)出的,是上一個(gè)月的,應(yīng)補(bǔ)稅款,你在35欄填寫一樣的數(shù)據(jù)就可以。
2021-04-03
扣減成本之后的不含稅金。
2023-11-10
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