你好!操作是可以操作,但是是比較麻煩的 要更正以前的年報
這邊公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),之前2年都是代賬公司做的,沒有電子賬,之前也沒做研發(fā)費用這個科目,現(xiàn)在要做研發(fā)費用進(jìn)去,這個是要反前2年的賬還是今年補做會計憑證啊
老師,我公司要申請高新,需要做研發(fā)費用,我們用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,實際上沒有研發(fā)的,現(xiàn)在要調(diào)整,之前材料都是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,現(xiàn)在調(diào)整部分研發(fā),這個我要怎么調(diào)整?
23年我們公司要申請高新,但前三年的研發(fā)費用并入管理費用了,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在可以調(diào)前三年的研發(fā)費用嗎,還是要找審計公司
想要申請高新,以前年度并沒有設(shè)置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調(diào)到研發(fā)支出里面,已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)?是通過反結(jié)帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤-生成利潤表嗎?請問,這個步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
公司要申請高新,前期沒有設(shè)置研發(fā)費用,現(xiàn)在要調(diào)三年的賬,這個會影響什么嗎?可以這樣操作嗎?
物流公司,進(jìn)項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師啊 這個表用填嗎 是不是工資支出 固定資產(chǎn)折舊填完了就可以啊
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅和印花稅的計稅依據(jù)是什么?依據(jù)的文件是哪個?
老師你好,我前段時間面試的一家公司,當(dāng)時沒有給我回復(fù),不過我看招聘公告下架了,然后昨天給我打來電話問我工作找好了嗎?說讓我等他們通知的,這個是什么意思啊
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
我去年有些費用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片
老師,我們公司掛靠一個單位,這個給工人購買的團(tuán)意險金額幾萬塊錢,沒有發(fā)票,怎么處理啊,讓員工找替票也不是真實成本,
申請臨時發(fā)票額度調(diào)整是不是只上傳合同就行?
工商年報的海關(guān)注冊信息可以根據(jù)哪些資料填寫,現(xiàn)在手上有稅務(wù)和工商的,賬上資料,沒有海關(guān)資料
會影響到企業(yè)所得稅啥的嗎?從管理費用里面調(diào)研發(fā)費用出來?
你好!是的,是會影響所得稅 因為你研發(fā)要加計扣除
這個不是申請到高新才做加計扣除嗎?我們現(xiàn)在才在申請
你好!不是,是你研發(fā)就加計扣除 而你要申請高新,就得先要做研發(fā)
等于不止要更正上傳的財報,以前申報的企業(yè)所得稅也得變更是嗎?
你好!是的,就是這樣理解
那這個應(yīng)該不會涉及到滯納金啥的吧,畢竟研發(fā)還可以加計扣除?
你好!這個可能涉及退稅