找保險(xiǎn)公司索要發(fā)票,不然就投訴
老師你好,我們公司是掛靠別人公司接工程,我們要開(kāi)一些銷(xiāo)售材料發(fā)票給掛靠公司,對(duì)方才能打款給我們,但是我們沒(méi)有任何成本票,購(gòu)貨清單都是沒(méi)有的,以后也不會(huì)有,我們是不是都沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本了?銷(xiāo)售材料出去,但沒(méi)有購(gòu)進(jìn)材料任何憑證,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?該如何處理好一點(diǎn)?
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬(wàn)給我們建筑公司買(mǎi)了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來(lái)因?yàn)橐恍┰?,這個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
老師,像這種,零工資,社保掛靠這種,我問(wèn)了下領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,那幾個(gè)人是,自己私下把要交的社保先轉(zhuǎn)給老板娘,由公司幫他們代交社保。公司的工資表也是把這幾個(gè)人做進(jìn)去了的,就相當(dāng)于,在賬面上體現(xiàn)的,這幾個(gè)掛靠社保的人,公司也是給他們發(fā)放工資,代扣社保的。(這種形式我可不可以理解為,虛列工資成本?)后面領(lǐng)導(dǎo)的意思是,這幾個(gè)掛靠社保的人的工資,走現(xiàn)金發(fā)放。但是這個(gè)難道沒(méi)有問(wèn)題嗎?公司正式員工,是走網(wǎng)銀代發(fā)出去的工資,那幾個(gè)掛靠社保的,走現(xiàn)金發(fā)放工資(實(shí)際沒(méi)給他們發(fā),因?yàn)槟菐讉€(gè)人是老板娘的爸媽?zhuān)瑢?shí)際也不需要公司給他們發(fā)工資)。這種現(xiàn)象,我感覺(jué)就像是,虛增工資和社保成本。
我們是集團(tuán)下面的一個(gè)子公司,主要經(jīng)營(yíng)是給內(nèi)部員工做職業(yè)技能上的培訓(xùn)工作,然后請(qǐng)的老師也有的公司內(nèi)部員工做培訓(xùn)(會(huì)給他們報(bào)酬),這塊的成本支出怎么處理,個(gè)人代開(kāi)不了發(fā)票的話(huà)
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,對(duì)放掛靠我們單位,然后我給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要給我們提供成本票,這個(gè)的話(huà)對(duì)方可不可以提供人員名單,我做成工資,這種形式入賬。這樣做會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(hù)(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢(qián)支付進(jìn)集中賬戶(hù)時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線(xiàn)能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司賬上沒(méi)錢(qián),除了跟法人借錢(qián),還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開(kāi)了張新的,然后說(shuō)統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
說(shuō)是掛靠的,這個(gè)發(fā)票開(kāi)給了對(duì)方,然后我們這邊就沒(méi)有發(fā)票,但是屬于我們員工出的錢(qián)啊
這種怎么處理啊老師
那個(gè)跟掛靠單位結(jié)算成本費(fèi)用就行
怎么做啊老師
以后結(jié)算收入的時(shí)候考慮那個(gè)金額就行,多打款,多開(kāi)票
太零碎了。不好做。所以老板說(shuō)報(bào)銷(xiāo)就行了,
還有其他什么方法嗎
找什么票報(bào)銷(xiāo)呢老師,開(kāi)成服務(wù)類(lèi)家政的發(fā)票可以嗎,開(kāi)多少合適,稅率多少,專(zhuān)票還是普票。
不能找發(fā)票報(bào)銷(xiāo),以后跟對(duì)方結(jié)算的時(shí)候,對(duì)方支付給你們就行,
我說(shuō)錯(cuò)了老師,人家對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,就是我們這邊自己買(mǎi)的,但是發(fā)票不能開(kāi)給我們,因?yàn)檫@些人在人家公司名下掛著呢。就是開(kāi)不了發(fā)票。這種咋辦啊,我們和人家也結(jié)算不了,員工自己找票也不好報(bào)銷(xiāo),找不上,我說(shuō)看有其他辦法嗎
既然是掛靠,就應(yīng)該在掛靠方名義操作。買(mǎi)材料,各種費(fèi)用,還有掛靠項(xiàng)目收入。等收入支出,你們公司不能介入。最終才通過(guò)結(jié)算的方式結(jié)算利潤(rùn)
我們還跟甲方簽的合同,開(kāi)的建筑發(fā)票,這種啥意思啊,賬在我們賬上做著呢,人說(shuō)就是開(kāi)不了這個(gè)保險(xiǎn)
掛靠項(xiàng)目,是被掛靠方跟甲方開(kāi)票,你們不需要管那個(gè),