你好,你們能給他申報(bào)個(gè)稅的嗎?
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,對(duì)放掛靠我們單位,然后我給對(duì)方開了發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要給我們提供成本票,這個(gè)的話對(duì)方可不可以提供人員名單,我做成工資,這種形式入賬。這樣做會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,對(duì)方掛靠了我們單位,現(xiàn)在對(duì)方要給我們開成本票,她給我發(fā)了份開票的模板,意思是看能不能開成這樣的發(fā)票。然后我跟對(duì)方把營業(yè)執(zhí)照也要來拍照了,麻煩老師看下對(duì)方這樣開行不行
老師您好!老板娘說有個(gè)事業(yè)單位說他們的養(yǎng)護(hù)費(fèi)要掛靠到我們公司這邊,事實(shí)上是事業(yè)單位想走賬而已,因?yàn)槲覀兪莿趧?wù)公司,所以他們想掛靠。對(duì)方提供14個(gè)人,這些人我們可以單獨(dú)購買社保中工傷險(xiǎn)嗎?每個(gè)人的工資一個(gè)月2400元,總額就是14*2400=33600,我們給對(duì)方開具發(fā)票的話就是14*2700=37800元,這個(gè)款我們不通過打給農(nóng)民工的形式,怎么回到對(duì)方那里呢?
老師您好,我們是一家監(jiān)理公司,其中每年給掛證人員工資34000,然后對(duì)方開成本票,但是現(xiàn)在對(duì)方一直開不來,累積了3年,我現(xiàn)在能不能做成工資,做成成本這樣下賬
請(qǐng)問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報(bào)稅
不抵扣勾選的稅額,會(huì)體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 二季度累計(jì)銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報(bào)表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個(gè)科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個(gè)自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實(shí)際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個(gè)做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請(qǐng)問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實(shí)際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對(duì)嗎,因?yàn)?00萬到賬的是不是顯示對(duì)方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請(qǐng)教個(gè)問題,手里有個(gè)個(gè)體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎
能申報(bào)個(gè)稅,我跟對(duì)方協(xié)商了,如果產(chǎn)生個(gè)稅是由他們承擔(dān)的。
你好,那他們繳納社保的嗎?
其他的公司交也可以。
他們不繳納社保,他找上的這幾個(gè)人好像是別的地方也沒有收入,就是平常打零工的那種,老師這個(gè)其他公司交也可以是什么意思,我沒太懂
你好,那這種有風(fēng)險(xiǎn)的社保要求嚴(yán)格的話就需要補(bǔ)交。
我明白了老師,我給對(duì)方說一下
可以的,可以溝通一下的