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老師您好,我公司承攬了一個項目,前期資金緊張,讓其他公司幫忙墊付的,后續(xù)這個項目已撥款了,就把錢還給墊付的公司,墊付公司給我們開票,我想問墊付公司的會計賬怎么處理?

2023-11-14 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-14 14:42

同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶6232 追問 2023-11-14 14:44

嗯嗯這個明白,但墊付公司還得給我們開發(fā)票,他這邊該怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 14:47

同學(xué),你好 不要發(fā)票的

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快賬用戶6232 追問 2023-11-14 14:48

但我們屬于建筑公司,承攬的工程,付出的錢不需要對方給開發(fā)票么

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齊紅老師 解答 2023-11-14 14:48

同學(xué),你好 墊付公司不需要發(fā)票,他只是代收代付

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快賬用戶6232 追問 2023-11-14 14:50

那當(dāng)時墊付公司給支付的錢,對方給墊付公司開得發(fā)票,我們還錢給墊付公司,墊付公司不用給我們開票是嗎

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快賬用戶6232 追問 2023-11-14 14:50

我們是建筑公司,后續(xù)審計不會說什么嘛沒有票

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齊紅老師 解答 2023-11-14 14:51

同學(xué),你好 那當(dāng)時墊付公司給支付的錢,對方給墊付公司開得發(fā)票,我們還錢給墊付公司,墊付公司不用給我們開票 那不是,如果對方給墊付公司開發(fā)票,那你支付給墊付公司,就需要墊付公司給你開票

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快賬用戶6232 追問 2023-11-14 14:53

好的明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-14 14:54

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2023-11-14
755660.9-556778.31=198882.59.不管稅金總利潤是這個,你們約定按什么給分配利潤的
2024-02-08
您好 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款-項目經(jīng)理
2020-12-10
你好,這個可以看做是借款利息處理,借:財務(wù)費用,貸:銀行存款
2021-10-28
同學(xué),您好,已經(jīng)開了你們的發(fā)票了,正常做賬吧,以后再收到以這個錢的時候,做個營業(yè)外收入處理。
2020-09-27
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