同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師好!我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的,請問一下項目經(jīng)理出差都是先墊付錢,回來后拿報銷單來,但公司還沒將經(jīng)理墊付的款項支付給他,請問這怎么來寫分錄?
老師好,我們公司和別得公司合計出貨另一家公司,別的公司先墊付了一些資金,后期我們要還給他,還計算出了利潤分給他們,這個賬務(wù)處理怎么操作呢
老師好,有個問題請教:我公司一個工人因公受傷,保險公司賠付35萬,我公司事發(fā)后墊醫(yī)療費13.5經(jīng)保險公司和我單位負責(zé)人協(xié)商后把我公司墊付款13.5元直接匯入公司對公賬戶剩余部分直接給了傷著。我公司墊付的款項我公司份四個人墊的票還未到財務(wù)報銷處理。賬上的與傷著往來31600元其余的部分分別在都在經(jīng)辦人手里。這種情況我怎么做財務(wù)處理。感覺很亂。
老師您好,我公司承攬了一個項目,前期資金緊張,讓其他公司幫忙墊付的,后續(xù)這個項目已撥款了,就把錢還給墊付的公司,墊付公司給我們開票,我想問墊付公司的會計賬怎么處理?
老師好,我公司有一個項目,前期資金緊張,有個客戶幫忙墊付了18萬,收入是755660.9元,成本是556778.31元,現(xiàn)在這個利潤分配的比例應(yīng)該怎么計算,墊付的18萬,我已經(jīng)給了17萬,
老師好,6.21結(jié)息收入5元,怎么做會計分錄呢?謝謝老師
老師您好,請問我們是商貿(mào)公司一般納稅人,比如今天收到石材發(fā)票15萬,然后我們付了15萬。我要怎么做會計憑計,這15萬的發(fā)票就直接計入成本?我們這邊銷售是自己在開票給甲方。
老師,23年的房租沒有待攤,現(xiàn)在還能攤到管理費用里嗎?
買的空調(diào)發(fā)票上有空調(diào)還有安裝費合計金額,那入固定資產(chǎn)需要加上安裝費嗎?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)入賬價值有何規(guī)定
老師,殘疾人保障金,30人以下企業(yè)免稅,這個政策到什么時候截止
老師,公司沒有車,加油費確實有,是老板自己的車,老板是跑業(yè)務(wù)用車加的油,怎么做記賬
老師,到銀行領(lǐng)購現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時,銀行給的領(lǐng)購單,需蓋兩個章,是哪2個章?
老師6月異地項目預(yù)繳了2%的稅款然后這2%的稅款可以在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不抵扣留到以后抵扣嗎這個月想交點增值稅
老師,我們銷售貨物,已經(jīng)做收入就要交印花稅還是開了發(fā)票才交印花稅?有一些貨物我們已經(jīng)銷售了,錢也已經(jīng)收到了,但是這個月還沒有開發(fā)票,這個月正好要交印花稅了,這些合同我是開發(fā)票后下個季度再交印花稅還是這個季度交。
嗯嗯這個明白,但墊付公司還得給我們開發(fā)票,他這邊該怎么入賬?
同學(xué),你好 不要發(fā)票的
但我們屬于建筑公司,承攬的工程,付出的錢不需要對方給開發(fā)票么
同學(xué),你好 墊付公司不需要發(fā)票,他只是代收代付
那當(dāng)時墊付公司給支付的錢,對方給墊付公司開得發(fā)票,我們還錢給墊付公司,墊付公司不用給我們開票是嗎
我們是建筑公司,后續(xù)審計不會說什么嘛沒有票
同學(xué),你好 那當(dāng)時墊付公司給支付的錢,對方給墊付公司開得發(fā)票,我們還錢給墊付公司,墊付公司不用給我們開票 那不是,如果對方給墊付公司開發(fā)票,那你支付給墊付公司,就需要墊付公司給你開票
好的明白了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利