?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,一般建筑公司會(huì)跟各班組簽勞務(wù)分包合作協(xié)議,然后為了有票,都會(huì)掛靠勞務(wù)公司,把那些分包款以工資形式走出來,1.那么站在勞務(wù)公司角度是不是都要給他們做合同,當(dāng)成自己員工一樣2.他們交的承包押金,可以直接個(gè)人打到勞務(wù)公司賬戶上嗎?3.那這些班組是否需要交社保,是不是就不能給他們做成非全日制的合同了
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
您好,老師我們是酒店行業(yè),就是在工作中銷售,及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣,采取不合理的費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用形式給到對(duì)方,然后需要要求我財(cái)務(wù)虛開一些發(fā)票過去,相當(dāng)于對(duì)方業(yè)務(wù)員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對(duì)方,我本人怎么去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢?現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細(xì)簽字,但是我知道這個(gè)是虛擬的,然后開票我是用其他開票員身份開具的。
老師,公司為了申請(qǐng)高新,之前讓前任會(huì)計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計(jì)扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)到時(shí)稅局來找有什么問題?。克麄儗?shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對(duì)不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的
個(gè)體工商戶開票過來,賬號(hào)提供的是私戶,我可以給他打私戶嗎?
工程機(jī)械(挖掘機(jī)、塔吊等)公司過戶給公司,銷售方跟購買方賬務(wù)應(yīng)該分別怎么處理?
老師,我們公司有現(xiàn)金發(fā)放的工資,要怎么留證據(jù)呢
請(qǐng)問因工程項(xiàng)目的款項(xiàng)一直支付不出來,現(xiàn)已停工,并打算紅沖此前開具未收款的發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要保存哪些資料?
我要電子稅務(wù)局查詢公司這個(gè)月一共進(jìn)了多少進(jìn)賬發(fā)票怎么看
老師上午好! 現(xiàn)在這個(gè)公司要注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照,可是這家公司本身已經(jīng)營業(yè)好幾年了,只是之前是個(gè)體戶。現(xiàn)在的話注冊(cè)資本這塊寫多少怎么來衡量?而且所有的設(shè)備都是前幾年都買好的,這家公司該怎么注冊(cè)?這些經(jīng)濟(jì)往來怎么給他弄
項(xiàng)目上核定的個(gè)稅,預(yù)繳的稅款,如何做分錄呢
我要辦稅,稅務(wù)數(shù)字賬戶在哪里查
賬載金額大于稅收金額是調(diào)減還是調(diào)增。
老師 水利建設(shè)基金不超過30萬每個(gè)月用不用填寫呢 一般納稅人
您好,供銷社收到這筆獎(jiǎng)補(bǔ)資金時(shí),就記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-獎(jiǎng)補(bǔ)資金,等把錢轉(zhuǎn)給提供服務(wù)的人時(shí),再記借:其他應(yīng)付款-獎(jiǎng)補(bǔ)資金,貸:銀行存款,這樣供銷社只是過路財(cái)神,一分錢都不留。合同要簽三方協(xié)議,寫清楚政府給錢、供銷社轉(zhuǎn)發(fā)、個(gè)人收錢,還要寫明誰提供了什么服務(wù)、該得多少錢,比如張三提供了水稻種植服務(wù),補(bǔ)貼金額是10000元,就按這個(gè)數(shù)發(fā),供銷社不能扣一分錢,合同里還要有每個(gè)人的簽字蓋章,這樣賬目清楚,以后查賬也有依據(jù)。
老師,合同簽三方協(xié)議是什么意思
?您好,三方協(xié)議就是由三個(gè)相關(guān)方一起簽訂的合同,在這個(gè)供銷社獎(jiǎng)補(bǔ)資金的情況下,就是政府(或資金提供方)、供銷社和實(shí)際提供服務(wù)的個(gè)人或單位(比如水稻種植戶)三方共同簽字蓋章的協(xié)議。這份合同要寫清楚政府出錢、供銷社負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)資金、個(gè)人或單位提供服務(wù)并接收補(bǔ)貼,三方各自的權(quán)利義務(wù)都要列明白,比如政府要按時(shí)撥款、供銷社要如實(shí)轉(zhuǎn)發(fā)不能截留、個(gè)人要按約定提供合格服務(wù),這樣三方都有法律保障,出了問題也能按合同追究責(zé)任
老師,收到這個(gè)資金還要開發(fā)票給財(cái)政,就是與銷售收入不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼,這個(gè)錢供銷社如果做賬,借銀行,貸其它應(yīng)付款,這樣稅務(wù)沒有體現(xiàn)財(cái)政補(bǔ)貼開票的這筆錢,稅務(wù)有問題嗎
?您好,供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼錢要開發(fā)票,所以不能只記借銀行貸其他應(yīng)付款,應(yīng)該先記借銀行貸遞延收益,開票后再轉(zhuǎn)借遞延收益貸其他應(yīng)付款,最后轉(zhuǎn)付給個(gè)人時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣賬上就體現(xiàn)了開票行為,稅務(wù)才不會(huì)找麻煩,同時(shí)要保存好財(cái)政文件、三方協(xié)議和轉(zhuǎn)付憑證,證明供銷社只是過路沒賺錢,這樣稅務(wù)就沒問題了
哦,老師那發(fā)給個(gè)人或者公司的補(bǔ)貼,區(qū)社要求開明細(xì),是不是他們開發(fā)票直接開貨物名稱的發(fā)票給供銷社,比如耕田20畝每畝100元,發(fā)票開票大類就是,現(xiàn)代服務(wù)—農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),是這樣嗎
?您好,是的,提供服務(wù)的個(gè)人或公司要給供銷社開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容就寫實(shí)際服務(wù)項(xiàng)目,比如現(xiàn)代服務(wù)—農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),金額按實(shí)際補(bǔ)貼算,如耕田20畝每畝100元就開2000元,供銷社拿到發(fā)票后付款給他們,自己不做收入只做過渡,同時(shí)要保存好服務(wù)證明和明細(xì)臺(tái)賬,這樣既符合稅務(wù)要求又能滿足區(qū)社查賬需要。
明細(xì)臺(tái)賬要怎么做老師
?您好,明細(xì)臺(tái)賬要做清楚,就按Excel表格來弄,第一列寫日期,第二列寫收款人姓名或公司名稱,第三列寫服務(wù)內(nèi)容(比如耕田、插秧等),第四列寫服務(wù)數(shù)量(如20畝),第五列寫單價(jià)(如每畝100元),第六列算總金額(20畝×100元=2000元),第七列寫發(fā)票號(hào)碼,第八列寫付款日期,第九列留備注寫特殊情況,最后要有合計(jì)行算總補(bǔ)貼金額,這樣每一筆錢從哪來、到哪去、為什么補(bǔ)都一目了然,查賬時(shí)拿出來一看就明白
好的老師,謝謝啦
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!
老師,還有分錄不知道怎么做,因?yàn)楝F(xiàn)在財(cái)政補(bǔ)貼還沒到供銷社,但是先拿發(fā)票過來審核報(bào)銷,等錢到了才付款,那發(fā)票拿過來我怎么做賬,借方是什么,貸其它應(yīng)付款,如果是先收到錢,借,遞延收益,貸,銀行,現(xiàn)在錢沒到要怎么做賬
?您好,錢還沒到但發(fā)票先來了,你應(yīng)該這樣做賬:借記其他應(yīng)收款-財(cái)政補(bǔ)貼,貸記其他應(yīng)付款-XX服務(wù)提供方,這樣既記錄了財(cái)政該給你的錢,也記錄了你欠服務(wù)方的錢。等財(cái)政錢到了,就借記銀行存款,貸記其他應(yīng)收款-財(cái)政補(bǔ)貼;付錢給服務(wù)方時(shí),借記其他應(yīng)付款-XX服務(wù)提供方,貸記銀行存款。這樣整個(gè)流程就完整了,錢來錢去都清楚,不會(huì)漏賬也不會(huì)重復(fù)記賬
那不用遞延收益這個(gè)科目了是嗎老師
?您好,是的,這種情況不用遞延收益科目了。遞延收益主要是用于供銷社自己會(huì)受益的政府補(bǔ)助,而你這個(gè)情況只是幫財(cái)政轉(zhuǎn)付資金,供銷社自己不賺錢也不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),所以用其他應(yīng)收款-財(cái)政補(bǔ)貼和其他應(yīng)付款-服務(wù)提供方這兩個(gè)科目就夠了,一個(gè)記錄財(cái)政欠你的錢,一個(gè)記錄你欠服務(wù)方的錢,這樣賬務(wù)更清晰,也更符合資金轉(zhuǎn)付的實(shí)質(zhì)