同學(xué)您好,這種沒有辦法的要在月底前規(guī)劃好,跨月就定死了。
老師,企業(yè)是新成立的,單位就法人自己,一直沒請(qǐng)員工,剛開始業(yè)務(wù)也不好,所以每個(gè)月也沒有計(jì)算工資,其中在8月份有一筆業(yè)務(wù)有3000多利潤(rùn),現(xiàn)在因?yàn)橐恢睕]算人員工資,導(dǎo)致還需要繳納企業(yè)所得稅,這種有沒有什么方式可以補(bǔ)救
我是一般納稅人,由于11月份沒有進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致我需要繳納增值稅和附加稅將近20000元錢,而且賬上沒有那么多錢,我能不能這個(gè)月先申報(bào)不交款,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)勾選之后,抵掉上個(gè)月的稅錢之后,再把差額部分繳納一下和繳納部分滯納金
公司2022年10-11月份報(bào)廢車輛,其中兩個(gè)掛車是2013年8月份以前購(gòu)買的,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用簡(jiǎn)易征收辦法3%減按2%計(jì)算繳納的增值稅,現(xiàn)在看到報(bào)廢車輛不適用這個(gè)政策,需要按照13%計(jì)算交納增值稅,需要更正申報(bào)去年的增值稅納稅申報(bào)表嗎?那樣就會(huì)有滯納金
3、日照有一家一般納稅人企業(yè),2021年8月份開具了銷項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)稅100萬元,但是由于各種原因,8月份進(jìn)項(xiàng)票沒有開來,上月也沒有留抵,以前月份也沒有未使用的(未認(rèn)證的)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致需要繳納100萬元增值稅?,F(xiàn)在是2021年9月1號(hào),如何處理這100萬元的增值稅稅款
請(qǐng)教個(gè)問題,就是由于稅務(wù)沒有籌劃好,導(dǎo)致10月份需要繳納25萬的增值稅,這個(gè)有什么方法少繳納一些嗎。進(jìn)項(xiàng)都集中在了11月份里面
出口免抵退,比如國(guó)內(nèi)銷售貨物啊含稅100萬,稅金13萬,出口銷售不含稅300萬,進(jìn)項(xiàng)稅金發(fā)票60萬,能抵多少稅金
老師您好,公司可以自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局那里開呢,自行開具除了有對(duì)方身份證信息,還需要其他手續(xù)嗎
公司銀行賬戶有幾種呢?
資料:A公司是B公司的子公司,持股比例60%。2020年5月B公司出售庫(kù)存商品給A公司,售價(jià)(不含增稅)為3000萬元。成本為2000萬元,相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日,A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年12月31日,A公司存貨的賬面余額為3000萬元,其中1500萬元為向B公司購(gòu)入庫(kù)存商品的未出售部分,其可變現(xiàn)凈值為1200萬元。2021年12月31日,A公司向B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位,其可變現(xiàn)凈值為1000萬元。要求:編制2020、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷分錄
老師,我們是建筑公司,資金付款申請(qǐng)單上寫的是車輛保險(xiǎn)費(fèi),而實(shí)際發(fā)票上又是勞保用品,這個(gè)入賬老保用品可以嗎?有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
查賬征收的個(gè)體開普票需要交增值稅嗎
老師好,問下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎? 比如賣車收到款,申報(bào)收入和銷項(xiàng)稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報(bào)收入了嗎?只申報(bào)銷項(xiàng)稅?可是報(bào)表不填收入,只填寫稅可以通過嗎? 這種情況如何處理
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊(cè)的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫(kù)后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對(duì)了
后期可以做留底退稅嗎
同學(xué)您好,11月份的,可以留抵的, 沒問題,以后可以少交,整體影 響不大。
什么時(shí)候或者什么條件 可以給我們退一部分的呢
同學(xué)您好,可在申報(bào)11月或12月都能抵,全年總數(shù)沒影 響