您好,可以開(kāi)紅字發(fā)票。沒(méi)有時(shí)間限制
老師,我5.31日開(kāi)出一張專(zhuān)票,打印的時(shí)候上邊有一行亂碼,和對(duì)方說(shuō)明情況后對(duì)方要求重開(kāi),對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,是不是我們這邊開(kāi)紅字發(fā)票
對(duì)方已認(rèn)證,開(kāi)了紅字信息表,然后我這邊紅沖了,我的紅沖發(fā)票需要給到對(duì)方嗎?
老師今年6月開(kāi)的專(zhuān)票,然后對(duì)方要求退票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證和入賬,我這邊可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎?開(kāi)紅票需要時(shí)間限制嗎?
老師,有一張今年4月份的開(kāi)出去的普票,要退回紅沖了重開(kāi),我開(kāi)具信息確認(rèn)單然后開(kāi)具紅字發(fā)票,開(kāi)具的信息確認(rèn)單需要對(duì)方確認(rèn)嗎,普票對(duì)方不用勾選認(rèn)證,這還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開(kāi)具了紅字信息表 是不是要等對(duì)方確認(rèn)后 由對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票呢 開(kāi)了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷(xiāo)售方呢 然后對(duì)方把紅字發(fā)票給我們
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門(mén)行不行?
老師,戲曲書(shū)生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門(mén)店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門(mén)店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
是不是在開(kāi)票軟件上就可以操作。不用跑一趟稅務(wù)大廳吧?
您好,是的,開(kāi)票軟件操作即可
我可以先重新給對(duì)方開(kāi)藍(lán)票,然后對(duì)方走了后我自己在開(kāi)紅票可以嗎。就是以免對(duì)方在這等著。這樣可以嗎?還是要先開(kāi)紅票在開(kāi)藍(lán)票?
您好,需要先開(kāi)紅票再開(kāi)藍(lán)票
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作順利,身體健康