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新手才接一家美容公司,之前的兩個會計做工資都是本月計提上個月的一并發(fā)放,我也跟著這樣做行不行,下面是她們做的會計分錄,

2023-11-12 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-12 08:45

你好,本月計提上個月的,這樣是不可以的。 應(yīng)當(dāng)做到本月計提當(dāng)月的應(yīng)付工資才是的

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快賬用戶2747 追問 2023-11-12 08:52

這是她們做的會計分錄

這是她們做的會計分錄
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齊紅老師 解答 2023-11-12 08:55

你好,當(dāng)月的工資,應(yīng)當(dāng)當(dāng)月計提,而不是下個月才計提的。

你好,當(dāng)月的工資,應(yīng)當(dāng)當(dāng)月計提,而不是下個月才計提的。
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快賬用戶2747 追問 2023-11-12 10:36

當(dāng)月出不來工資表,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-11-12 10:38

你好,應(yīng)當(dāng)抓緊時間做工資表,然后做到按月計提工資才是的。

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快賬用戶2747 追問 2023-11-12 11:33

老板弄不出來!

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齊紅老師 解答 2023-11-12 11:42

你好,應(yīng)當(dāng)抓緊時間做工資表,然后做到按月計提工資才是的。 需要與老板溝通,做到月底的時候計算出當(dāng)月的應(yīng)付工資金額。

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你好,本月計提上個月的,這樣是不可以的。 應(yīng)當(dāng)做到本月計提當(dāng)月的應(yīng)付工資才是的
2023-11-12
您好,那您實(shí)際發(fā)放當(dāng)月做發(fā)放
2022-10-26
是的,還有折舊的計提
2021-11-24
您好,是的,改變以前的記賬方式 ,總有一個月交叉,這個月會出現(xiàn)2個月的計提工資
2024-11-23
你好,這個是內(nèi)賬嗎,內(nèi)賬可以不用計提,要是外賬需要按你思路做,這個對應(yīng)2月是計提2個月,計提1月,和計提2月工資,年初余額:24957.5) 你去看明細(xì)賬,要是沒有計提直接發(fā),這個原則是沒有數(shù)據(jù)才對,你去看啥明細(xì)賬是啥情況
2021-03-26
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