你好 這個(gè)暫估的分錄是可以的
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務(wù)處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時(shí),沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務(wù)處理正確嗎?
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達(dá)該如何賬務(wù)處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款D借:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款貸:原材料
老師請(qǐng)問:預(yù)付了10萬材料款,但七月才收到票,我成本不夠,做暫估入庫怎么做? 是借:應(yīng)付賬款-預(yù)付暫估入庫 貸:預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款-公司名稱
10月預(yù)付A公司貨款10萬元,未收到發(fā)票,10月送貨到我公司,我公司暫估入庫借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款還是貸:預(yù)付賬款
將自產(chǎn)或外購(gòu)貨物贈(zèng)送他人如何做分錄
金色學(xué)堂中老年鋼琴中級(jí)用的是哪一本教材?
購(gòu)買車間員工食堂飯卡,計(jì)什么科目
怎么知道真假工商注冊(cè)
老師,咨詢下(公司是小規(guī)模納稅人)客戶通過掃收款碼支付的貨款,然后客戶又退款了,這種掃碼支付的貨款,如何原路退款給客戶呢,(比如客戶是微信支付就能原路退還到微信上,比如客戶通過微信掃描但是微信上沒有錢,用微信綁定的銀行卡支付的款,如何原路退還到客戶銀行卡上呢)另外客戶前期掃收款碼支付了貨款,然后后期客戶有退款了。這種分錄怎么做呢
外購(gòu)貨物用于集體福利: 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。和計(jì)提對(duì)應(yīng)已借貸相平 個(gè)稅:又并入工資代扣代繳個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。 兩次借方會(huì)引起借貸不平嗎? 兩次借方會(huì)引起借貸不平
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬元,收入4萬元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
老師,我現(xiàn)在壓力好大,我們是制造業(yè),但是老板想要二賬合一,前期的數(shù)據(jù)查找工作我根本沒時(shí)間給他查,后續(xù)也不知道怎么合理化給他二合一,如果要合理化后續(xù)又要做無票收入,無票成本,我覺得這種太考驗(yàn)人的專業(yè)性了,我剛好又是一個(gè)小白,前幾年做過稅務(wù)會(huì)計(jì),但是也過了幾年時(shí)間了,我的簡(jiǎn)歷都是包裝進(jìn)去的,剛好碰到人家離職,所以我就頂上了,我現(xiàn)在也想離職了
老師,我們是企業(yè)是承包了學(xué)校食堂,食堂的員工工資是進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
一天一個(gè)人12小時(shí)都在打車,最多能用多少打車費(fèi)
哪個(gè)可以?
就是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估