對于同時有內(nèi)銷和外銷的高薪企業(yè),增值稅加計扣除的計算涉及到進項稅和銷項稅的調(diào)整。具體的計算公式如下: 應納稅額 = 銷售額 × 稅率 × (1%2B加計比例) - 進項稅額 × (1-抵扣比例)
增值稅稅負=銷項-(進項-固定資產(chǎn)增加進項+以前年度留下來存貨的進項) 除以銷售收入 那么 既有外銷又有內(nèi)銷的 又該如何計算呢
老師,高新企業(yè),增值稅加計抵減中計算抵扣火車票等進項稅可以計入加計抵減嗎
高薪企業(yè) 增值稅加計扣除 進項稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計扣除怎么計算 加計調(diào)減怎么計算?
高薪企業(yè) 增值稅加計扣除 進項稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計扣除怎么計算 加計調(diào)減怎么計算? 計算公式
高薪企業(yè) 增值稅加計扣除 進項稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計扣除怎么計算 加計調(diào)減怎么計算? 計算公式
資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)負數(shù)累計折舊正數(shù)應收賬款負數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計余額是18399, 固定資產(chǎn)原價是18399?,F(xiàn)在報A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計稅基礎18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負責代運營收服務費,但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導找到我 (這個領(lǐng)導不是我們的老板,是當時這個領(lǐng)導介紹我來公司工作的)他說不好管理的會計給這他說新來的會計我們都不喜歡她 她在背后說會計主管的壞話(就是我)讓這個領(lǐng)導給我說說這個事情 從這個事能反映了不好管理的會計的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運,搬運,500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價,顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個人。這個流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個人開票嗎。
外銷 進項稅 也可以加計?
不是的,外銷的是不可以抵扣的