你好!你們當(dāng)月實(shí)際繳納的稅金除以當(dāng)月不含稅收入就是你們實(shí)際稅負(fù)率
增值稅稅負(fù)=銷(xiāo)項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-固定資產(chǎn)增加進(jìn)項(xiàng)+以前年度留下來(lái)存貨的進(jìn)項(xiàng)) 除以銷(xiāo)售收入 那么 出口退稅會(huì)不會(huì)影響增值稅稅負(fù)
增值稅稅負(fù)=銷(xiāo)項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-固定資產(chǎn)增加進(jìn)項(xiàng)+以前年度留下來(lái)存貨的進(jìn)項(xiàng)) 除以銷(xiāo)售收入 那么 既有外銷(xiāo)又有內(nèi)銷(xiāo)的 又該如何計(jì)算呢
老師,小規(guī)模銷(xiāo)售固定資產(chǎn),舊貨這些怎么計(jì)算增值稅 一般納稅人銷(xiāo)售固定資產(chǎn),舊貨怎么計(jì)算增值稅, 如果以前享受過(guò)優(yōu)惠,或者抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),怎么計(jì)算 如果以前沒(méi)享受過(guò)優(yōu)惠和進(jìn)項(xiàng)抵扣又怎么做
老師,一般納稅人外購(gòu)物資建造固定資產(chǎn),物資的增值稅不計(jì)入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,但是又沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),又不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這個(gè)稅哪里去了呢?
一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 增值的部分交稅,但是有個(gè)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)足夠多,可以留底不,稅負(fù)達(dá)到,看有多少銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)確定進(jìn)項(xiàng)嗎?還是進(jìn)項(xiàng)來(lái)確定銷(xiāo)售,這樣銷(xiāo)售庫(kù)存有的又下不了?怎么來(lái)衡量這個(gè)問(wèn)題
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅