你好,同學,是可以的
老師,現在所得稅申報了,財報也包報好了。那發(fā)現的增值稅轉出未記入費用,加計抵減增值稅未記入營業(yè)外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎?因為還沒有年結。匯算清繳時我會調增營業(yè)外收入
老師,19年年底我們轉銷了一筆應付賬款,做營業(yè)外收入。在2020年匯算清繳時因為這筆收入我們交稅了。借應付賬款,貸營業(yè)外收入。19年12月預估交稅,借:所得稅2000,貸應交稅費-應交所得稅2000。然后在20年我們又確認了幾筆應付賬款可以轉銷,然后去稅務局專門填表做了匯算清繳,把這部分補交的營業(yè)外收入也計入19年利潤了。
老師您好,我在2022年有一筆收入分錄做反了,把主營業(yè)務收入記到了借方,然后我再2023年的時候沖紅重新做了一筆直接入了利潤分配未分配利潤,那我在2022年的所得稅匯算清繳里需不需要提現這筆收入呢
老師好,去年有一筆政府補助收入,因為直接打入個人卡沒有做分錄,然后報經營所得時又把這筆收入加到主營業(yè)務收入了,營業(yè)外收入也加上去了,跨年度的可以直接改申報表嗎?
老師您好,我想問一下,我們高新企業(yè)匯繳高新的補貼入營業(yè)外收入了,但是現在有一筆2022年社保退款當時入營業(yè)外收入了,但是今年把這筆收入沒沖以前年度損益,直接調整今年的營業(yè)外收入,導致實際收到的補貼就少了,我現在按賬上的營業(yè)外收入填政府利得那里可以嗎,以后不會查這個呀
老師,您好!9月份學校食堂經驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調了未分配利潤 ,沒有再去調2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產折舊表和無形資產攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
我剛才問老師說不可以改,沒有做分錄跟賬上是沒有關系的,只是跨年度了
同學,正常計入營業(yè)外收入,其實就是附列表改下,最終結果不一樣