你好!2023年加上退款繳納企業(yè)所得稅嗎?你是計入2024年的營業(yè)外收入了?
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報要交企業(yè)所得稅
老師,醫(yī)療行業(yè),去年醫(yī)保在撥款的時候扣了一些不合規(guī)的罰款,我們做賬把這部分罰款做了營業(yè)外支出,然后今年醫(yī)保人工審核又把去年扣的罰款退了一部分回來,今年做賬是沖抵去年的營業(yè)外支出,做以前年度損益調(diào)整么,還是直接把退回來的錢直接做營業(yè)外收入
我公司在2021年成為高新企業(yè),因為當(dāng)?shù)刎斦脑?,補(bǔ)貼款還沒發(fā)放。請問我們可以提前確認(rèn)收益嗎?借:其他應(yīng)收款—補(bǔ)貼,貸:營業(yè)外收入 主要目的是,我公司在尋找投資,想在賬面體現(xiàn)出有這筆預(yù)計收入 麻煩老師幫忙看對不對
老師您好,我想問一下,我們高新企業(yè)匯繳高新的補(bǔ)貼入營業(yè)外收入了,但是現(xiàn)在有一筆2022年社保退款當(dāng)時入營業(yè)外收入了,但是今年把這筆收入沒沖以前年度損益,直接調(diào)整今年的營業(yè)外收入,導(dǎo)致實際收到的補(bǔ)貼就少了,我現(xiàn)在按賬上的營業(yè)外收入填政府利得那里可以嗎,以后不會查這個呀
老師,你好!請問一下如果以前年度有一筆政府補(bǔ)貼應(yīng)該計入“營業(yè)外收入”但是當(dāng)時沒有做在“營業(yè)外收入”且在所得稅匯算清繳的時候沒有交所得稅。今年稅務(wù)局查到,讓更正了以前年度的所得稅申報表。但是以前年度的時候公司是虧損,更正后也就沒有體現(xiàn)補(bǔ)交稅。這種情況公司在今年還需不需要做賬務(wù)調(diào)整呢?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬