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老師,我今年3月份繳納的稅控盤服務(wù)費(fèi)280一直沒(méi)抵扣,因?yàn)橐恢睕](méi)交增值稅,然后現(xiàn)在10月份要交增值稅了,附表四我該怎么填呀,3月份的時(shí)候附表四已經(jīng)填過(guò)了,期末余額是280,現(xiàn)在10月份的這個(gè)我要怎么填,現(xiàn)在期初余額沒(méi)辦法填,就是0,麻煩老師具體說(shuō)下

2023-11-10 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-10 10:52

根據(jù)您提供的信息,稅控盤服務(wù)費(fèi)在3月份已經(jīng)繳納,當(dāng)時(shí)附表四的期末余額為280?,F(xiàn)在10月份需要交增值稅,并需要填寫附表四。 在10月份填寫附表四時(shí),您需要將3月份的期末余額280作為期初余額填寫在相應(yīng)的欄次中。由于現(xiàn)在需要交增值稅,您需要在附表四中填寫相應(yīng)的增值稅申報(bào)表項(xiàng)目,包括本期應(yīng)繳納的增值稅稅額和抵扣的稅額等。 具體填寫方式可能因不同地區(qū)的稅法和申報(bào)系統(tǒng)而有所不同,建議您參考當(dāng)?shù)氐亩惙ê蜕陥?bào)系統(tǒng)要求進(jìn)行填寫。

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快賬用戶6422 追問(wèn) 2023-11-10 10:55

現(xiàn)在期初余額沒(méi)辦法填,上面是黑色字體

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:56

這個(gè)期初是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的呀

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快賬用戶6422 追問(wèn) 2023-11-10 11:03

現(xiàn)在是0,不是280要怎么搞

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:04

同學(xué)你好 不是本期發(fā)生額嗎

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快賬用戶6422 追問(wèn) 2023-11-10 11:08

現(xiàn)在系統(tǒng)跳出來(lái)的期初是0然后本期發(fā)生額可以填的,那我是本期發(fā)生額要填280嗎,

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:11

是幾月發(fā)生的呢 這個(gè)要發(fā)生的當(dāng)月填寫才可以的

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快賬用戶6422 追問(wèn) 2023-11-10 11:13

是今年3月份的呀,然后當(dāng)時(shí)已經(jīng)填寫了附表四,只是沒(méi)有交增值稅所以一直沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在10月要交增值稅了,所以這個(gè)附表四該怎么填

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:18

同學(xué)你好 填寫本期發(fā)生額

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快賬用戶6422 追問(wèn) 2023-11-10 11:32

減免稅申報(bào)表是不是也要填,怎么填

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:36

對(duì)的 有減免稅就要填寫免稅或者減免的金額

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2023-11-10
10月份這筆服務(wù)費(fèi)實(shí)際抵扣了嗎?
2019-12-13
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
這個(gè)主表里一般是自動(dòng)體現(xiàn)的
2023-08-09
您好,同學(xué),截圖來(lái)看下呢
2023-10-24
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