根據(jù)您提供的信息,稅控盤服務(wù)費(fèi)在3月份已經(jīng)繳納,當(dāng)時(shí)附表四的期末余額為280?,F(xiàn)在10月份需要交增值稅,并需要填寫附表四。 在10月份填寫附表四時(shí),您需要將3月份的期末余額280作為期初余額填寫在相應(yīng)的欄次中。由于現(xiàn)在需要交增值稅,您需要在附表四中填寫相應(yīng)的增值稅申報(bào)表項(xiàng)目,包括本期應(yīng)繳納的增值稅稅額和抵扣的稅額等。 具體填寫方式可能因不同地區(qū)的稅法和申報(bào)系統(tǒng)而有所不同,建議您參考當(dāng)?shù)氐亩惙ê蜕陥?bào)系統(tǒng)要求進(jìn)行填寫。
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
你好,麻煩問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表,但是沒(méi)有填過(guò)附表四,我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因?yàn)槲覀儐挝?6年開(kāi)始預(yù)繳,因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房,所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入過(guò),我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒(méi)有把這筆已經(jīng)交過(guò)的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000貸庫(kù)存商品65000
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對(duì)外投資有分紅500萬(wàn),匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購(gòu)60萬(wàn)塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購(gòu)入價(jià)60萬(wàn)賣給子公司,老師這種我開(kāi)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個(gè)月一共3000 一個(gè)月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣到國(guó)外,屬于免抵退稅,比如公司購(gòu)買a材料用于國(guó)內(nèi)銷售,購(gòu)買b材料加工后部分用于國(guó)內(nèi)銷售,部分用于國(guó)外銷售,公司當(dāng)月一些管理費(fèi)用專票,計(jì)算退稅相關(guān)的稅額時(shí),是整體計(jì)算還是只挑選b材料計(jì)算
利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒(méi)有用到這個(gè)科目,所以利潤(rùn)表中不會(huì)帶出來(lái)研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來(lái)說(shuō)我做的利潤(rùn)表沒(méi)有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤(rùn)表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工什么意思,國(guó)內(nèi)購(gòu)買材料,公司自己加工后再賣到國(guó)外屬于什么
請(qǐng)問(wèn)老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤(rùn)是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬(wàn)分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
現(xiàn)在期初余額沒(méi)辦法填,上面是黑色字體
這個(gè)期初是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的呀
現(xiàn)在是0,不是280要怎么搞
同學(xué)你好 不是本期發(fā)生額嗎
現(xiàn)在系統(tǒng)跳出來(lái)的期初是0然后本期發(fā)生額可以填的,那我是本期發(fā)生額要填280嗎,
是幾月發(fā)生的呢 這個(gè)要發(fā)生的當(dāng)月填寫才可以的
是今年3月份的呀,然后當(dāng)時(shí)已經(jīng)填寫了附表四,只是沒(méi)有交增值稅所以一直沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在10月要交增值稅了,所以這個(gè)附表四該怎么填
同學(xué)你好 填寫本期發(fā)生額
減免稅申報(bào)表是不是也要填,怎么填
對(duì)的 有減免稅就要填寫免稅或者減免的金額