是的,對(duì)方開(kāi)紅字信息申請(qǐng),你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開(kāi)的寄給我們就可以
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
我們是銷售方開(kāi)了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開(kāi)紅字發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開(kāi)紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票 開(kāi)了紅字信息表 是銷售方給我們來(lái)開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)吧
已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方讓開(kāi)紅字信息表,對(duì)方開(kāi)具紅沖發(fā)票,是否需要給我們一份,
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
紅字信息表應(yīng)該讓對(duì)方郵寄給我們嗎?
直接發(fā)送電子文檔給你們就可以開(kāi)了
我們可以開(kāi)電子版的紅字發(fā)票嗎
這個(gè)紅字信息表不用蓋對(duì)方單位公章吧
是的,不用蓋章的,您們導(dǎo)入直接開(kāi)紅字發(fā)票
導(dǎo)入?怎么導(dǎo)入一下呢
對(duì)方導(dǎo)出紅字信息文檔給你們,你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)點(diǎn)導(dǎo)入紅字申請(qǐng)
對(duì)方開(kāi)完紅字信息表,對(duì)方開(kāi)不了紅字發(fā)票么?
發(fā)票永遠(yuǎn)是銷售方開(kāi)的哈
好的 多謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。