您好,對的,直接補(bǔ)就行
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人銷售眼鏡,由于去年老板沒把發(fā)票開回來,我們暫估庫存轉(zhuǎn)的營業(yè)成本到現(xiàn)在發(fā)票也沒開回來,感覺主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)高了怎么辦(沒有進(jìn)貨明細(xì))?去年也交所得稅了。今年可以光做收入成本不轉(zhuǎn)行嗎?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,主要做環(huán)保工程監(jiān)測,設(shè)備安裝調(diào)試方面的,我們成本基本都是檢測費,上季度付了好多檢測費但是現(xiàn)在都沒收到檢測費的成本發(fā)票,我這個月要報稅,我現(xiàn)在想暫估一部分成本,怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀
為什么有的單位社保繳納自動扣款,有的要自己進(jìn)電子稅務(wù)局繳納
我們給甲方開票,甲方?jīng)]開開公戶。委托乙方給我們打款可以嗎
成本費用的概念及區(qū)別?
老師,公司沒有賬但是有交社保的人員是不是不行?
老師一人有限公司有董事會和監(jiān)事會會嗎?
未稅減五個點,那含稅加五個點怎么算
你好!老師,五金制造有限公司的,鐵件加工費35685元,計入哪個科目?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩舉例一下憑證。
老師新建固定資產(chǎn),應(yīng)該怎樣建,需要主要什么,比如不含稅價格10000元,殘值率5%,那么應(yīng)該按照多少金額計提折舊
老師,釘釘上審核的付款單可以直接打印出來作為附件,不用在讓領(lǐng)導(dǎo)手寫簽字嗎?
老師,現(xiàn)在電商平臺有什么新規(guī)嗎?
老師但是這個季度可能沒有收入不影響哈
嗯對,這個是不影響的