您好,對的,直接補就行
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人銷售眼鏡,由于去年老板沒把發(fā)票開回來,我們暫估庫存轉的營業(yè)成本到現(xiàn)在發(fā)票也沒開回來,感覺主營業(yè)務成本轉高了怎么辦(沒有進貨明細)?去年也交所得稅了。今年可以光做收入成本不轉行嗎?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,主要做環(huán)保工程監(jiān)測,設備安裝調(diào)試方面的,我們成本基本都是檢測費,上季度付了好多檢測費但是現(xiàn)在都沒收到檢測費的成本發(fā)票,我這個月要報稅,我現(xiàn)在想暫估一部分成本,怎么做賬務處理?
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結轉成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應付賬款——暫估入庫3000 出售時結轉成本 借:主營業(yè)務成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了,認證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結轉成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結轉成本時要錄多少錢呀
24年暫估成本225000,25年調(diào)整企業(yè)所得稅
老師,電子稅務局,銷售方的開票信息在哪里錄入?
老師好,商砼企業(yè),礦渣和礦粉是一個東西嗎
我們要把固定資產(chǎn),售賣出去,做到其他業(yè)務收入,且沒有收到款,幫忙寫下完整的分錄
老師你好,老板考慮找中介公司用無形資產(chǎn)實繳,請問這樣操作風險大嗎??
老師 賬平了后是不是就可以網(wǎng)上辦理注銷了
老師,我們是一家勞務公司,也做那些市政,買的水泥紅磚濾清材料室直接用在工程上使用,賬務上怎么處理
你好!本期負債表季報期初數(shù)是電子稅務局帶出來的期初數(shù),直接填寫期末數(shù)就行還是按本期余額表期初填啊
第一個人員已經(jīng)離職了,這個怎么處理
補交24年的增值稅稅款41415.91,罰款20708,滯納金7250.07,怎么做會計分錄?
老師但是這個季度可能沒有收入不影響哈
嗯對,這個是不影響的