借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。這么做就行
老師,請問我公司購買材料,已收到貨,但是未付款未有票,會計分錄是?或者未付款已有票呢?記賬時間怎么填
我公司購進一批原材料,根據(jù)合同規(guī)定有一部分不會發(fā)貨,但是我公司要付款給對方,對方開的原材料發(fā)票,請問賬務(wù)怎么處理呢?
老師好,六月份公司買的原材料一批,已到貨,但是我公司七月份才付貨款給對方,請問這個分錄應(yīng)該怎么記?記賬小白一個,還請老師詳細講解,謝謝您
公司上個月采購材料對方開具了發(fā)票,但未付款,賬務(wù)處理請老師指導(dǎo)告知。這個月公司給對方轉(zhuǎn)賬付了全款,這筆分錄怎么寫?
會計小白請教老師: 公司購買原材料,已付款給銷售方但未取得進項票 請問這種情況下的會計分錄如何做?原材料我也不清楚是否已收到,只是做了暫估入庫,麻煩老師幫仔細分析一下,這種情況下的業(yè)務(wù)怎么做會計分錄入賬
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,不用記原材料嗎?就這樣記得了
因為你沒有發(fā)票的最好還是先不計入原材料。
可是最初建立賬套時,預(yù)付賬款設(shè)不了二級科目我試著設(shè)二級科目-預(yù)付了哪個公司的貨款,但是財務(wù)軟件系統(tǒng)總提示沒有該核算科目
那你可以記錄到原材料,但是你要想著和對方要發(fā)票。
我借方用預(yù)付賬款?還是應(yīng)付賬款好?
你借方預(yù)付賬款就行了
老師,票我已經(jīng)在催了,開票時間和付款時間不一致,也可以一起入賬嗎?
對,這個只要不跨年就可以一起入賬
非常感謝老師的耐心解答!超喜歡老師 老師,還有個問題:就是對于結(jié)轉(zhuǎn)和計提這兩方面的業(yè)務(wù)問題,我不太懂,我需要去哪里看相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和計提的知識呢?
可以問一下客服有沒有這方面的課程
老師,原材料入賬的會計分錄要怎么寫
借原材料 進項稅額 貸銀行存款/預(yù)付賬款