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會計小白請教老師:公司采購原材料已付款,但對方公司尚未開票,請問這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么記賬?會計分錄怎么寫?

2023-11-09 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-09 09:51

借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。這么做就行

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快賬用戶3397 追問 2023-11-09 10:06

老師,不用記原材料嗎?就這樣記得了

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齊紅老師 解答 2023-11-09 10:06

因為你沒有發(fā)票的最好還是先不計入原材料。

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快賬用戶3397 追問 2023-11-09 10:08

可是最初建立賬套時,預(yù)付賬款設(shè)不了二級科目我試著設(shè)二級科目-預(yù)付了哪個公司的貨款,但是財務(wù)軟件系統(tǒng)總提示沒有該核算科目

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齊紅老師 解答 2023-11-09 10:09

那你可以記錄到原材料,但是你要想著和對方要發(fā)票。

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快賬用戶3397 追問 2023-11-09 10:09

我借方用預(yù)付賬款?還是應(yīng)付賬款好?

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齊紅老師 解答 2023-11-09 10:10

你借方預(yù)付賬款就行了

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快賬用戶3397 追問 2023-11-09 10:11

老師,票我已經(jīng)在催了,開票時間和付款時間不一致,也可以一起入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-09 10:11

對,這個只要不跨年就可以一起入賬

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快賬用戶3397 追問 2023-11-09 10:14

非常感謝老師的耐心解答!超喜歡老師 老師,還有個問題:就是對于結(jié)轉(zhuǎn)和計提這兩方面的業(yè)務(wù)問題,我不太懂,我需要去哪里看相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和計提的知識呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-09 10:14

可以問一下客服有沒有這方面的課程

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快賬用戶3397 追問 2023-11-09 10:15

老師,原材料入賬的會計分錄要怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-11-09 10:16

借原材料 進項稅額 貸銀行存款/預(yù)付賬款

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借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。這么做就行
2023-11-09
你好,單位主營是銷售鋼材的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2023-11-10
那你們這筆交易是不是9月份已經(jīng)把東西賣給對方了呀?還是10月份才賣給對方?
2023-11-10
借原材料 貸應(yīng)付賬款 付款的時候 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2023-09-06
你好,公司購買原材料,已付款給銷售方但未取得進項票,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2023-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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