同學(xué)您好, 您實(shí)際發(fā)生的是
公司為小規(guī)模納稅人,向A公司采購一批原材料,總金額為:2000.00,根據(jù)合同規(guī)定分3次打款給對方,目前完成第一批款項(xiàng),金額為:1180,并收到原材料,但發(fā)票-普票尚未取得,請問如何做分錄
老師你好,我們公司進(jìn)了一批原材料,但是我們沒付款,對方也沒給我們開發(fā)票,那怎么做賬務(wù)處理
我公司購進(jìn)一批原材料,根據(jù)合同規(guī)定有一部分不會(huì)發(fā)貨,但是我公司要付款給對方,對方開的原材料發(fā)票,請問賬務(wù)怎么處理呢?
請問一下,我公司需要的一種原材料是廢渣,不需要給對方錢,對方還有給我門處理費(fèi),這個(gè)怎么賬務(wù)處理
我公司購買對方的原材料2400,但是這個(gè)原材料有瑕疵,對方賠給我們140. 對方開過來的增值稅專用發(fā)票是2400,我們付款也是2400,但是那個(gè)140是對方單獨(dú)轉(zhuǎn)給我們的,請問這個(gè)怎么做賬
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
購買的是大豆油
為什么不發(fā)貨還需要付款
合同規(guī)定,是正規(guī)的國家網(wǎng)交易買的,請問怎么處理賬務(wù),對方開的原料普通發(fā)票
那您有原材料發(fā)票,但是沒有實(shí)際原材料進(jìn)來是嗎,您按發(fā)票做的話,實(shí)際庫存又沒有
是這樣的,而且也沒有收到貨,不能做入庫
您具體核實(shí)一下,是什么情況 為什么要這樣是不是直接外發(fā)到別的地方了
這個(gè)是國家規(guī)定的,有正規(guī)文件,貨是肯定不會(huì)發(fā)的,這個(gè)款我們公司是必須要轉(zhuǎn)的,老師可不可以請教一下怎么處理賬務(wù)呢
那您的意思是部分發(fā)貨,那您入庫按收到貨的數(shù)量入賬,金額按發(fā)票金額