您好,這個的話,是正常不再支付了嗎還是
老師你好,公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進項 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師,我公司上月支付了5萬的貨款,對方貨全部發(fā)過來了,但專票只給我開了2萬,剩下的下月開給我,問題是我上月就已經(jīng)全部開給出去了5萬的貨,本想暫估入庫3萬,但錢又是全部付出去了,不知道這個分錄如何做?借庫存商品5 貸暫估應(yīng)付款5但我當(dāng)月就把全部款都付清,我要如何做分錄?
上月來了發(fā)票,銀行存款付款了一部分,然后全部掛的應(yīng)付貨款,這個月老板告知應(yīng)付貨款中剩余的1700元全部已經(jīng)私人付款了,這個要怎么做賬啊 ,我的庫存現(xiàn)金是0,一般往來款都是走的其他應(yīng)付-法人,這個賬我要怎么做呀。
本月進項多了,不認證的進項不做稅的賬可以,我是這樣子做,本月記賬(借管理費用貸銀行存款,)這是付款的全部金額,下個月記稅需要怎么做賬,上個月已經(jīng)收到貨款了,忘記開銷項發(fā)票,《收到貨款賬是借銀行存款 貸應(yīng)賬 這里寫的是貨款全部金額《》 麻煩告訴怎么做賬,謝謝
老師。請問一下實際是開票銀行收款,取得發(fā)票銀行付款的,但是上一任會計從來不問公戶流水,做賬開票全部現(xiàn)金收款,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購入 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資,沒有現(xiàn)金做貸其他應(yīng)付款 法人。 所以賬上實際一分錢現(xiàn)金都沒有了。那現(xiàn)在銀行收款的,銀行付款的。我要咋整哦。
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍色通行費紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
不在使用對公賬戶支付1700元了
那你就只能做營業(yè)外了這
沒懂什么意思
就是? 借 其他應(yīng)付款? 貸 庫存現(xiàn)金
可以直接借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付嗎
可以,這個是可以的
沒有附件沒關(guān)系嗎
不影響的這個的,你好
好的 謝謝
不客氣的,祝您開心