您好,不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額可以這么做。借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
1.請問老師如果當(dāng)月采購貨物,貨物已到,收的發(fā)票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款(收到發(fā)票未付款的部分)
老師,請問下當(dāng)月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫,我看學(xué)堂都是 先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個(gè)月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個(gè)月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項(xiàng)稅額金額),這樣可以嗎
發(fā)票是上個(gè)月收到的,已經(jīng)認(rèn)證,但付款是這個(gè)月付的,賬上應(yīng)該怎么做,做上個(gè)月銀行存款對不上,做這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額對不上
發(fā)票是上個(gè)月收到的,已經(jīng)認(rèn)證,但付款是這個(gè)月付的,賬上應(yīng)該怎么做,做上個(gè)月銀行存款對不上,做這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額對不上
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
報(bào)表填列在哪個(gè)章節(jié)忘記了
我們招來不長時(shí)間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
長期應(yīng)收款為什么是非流動資產(chǎn)呢
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
老師好,我公司購買了土地,費(fèi)用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號是什么?
老師!我想問一下!個(gè)人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
是不做稅的賬,是不是這樣子借管理貸銀行存款,寫的是付款金額, 認(rèn)證過后需要怎么做賬
對,認(rèn)證以后,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
上個(gè)月收到貨款了,但是這邊沒開發(fā)票,做賬是不是這樣子,借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到金額,開了發(fā)票我需要怎么做賬
開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
稅不做賬嗎
也做,我就是簡寫了,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷——項(xiàng)
開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
這里是不是借應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)說 不用負(fù)數(shù)吧,直接寫稅金額
對,這個(gè)不用負(fù)數(shù),直接寫金額就可以了。
我上個(gè)月已經(jīng)做了一筆分錄是這樣子,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收,金額寫的付款過來金額,我下個(gè)月做賬是不是做,借應(yīng)收賬款貸銷項(xiàng)稅 這些直接寫發(fā)票金額
對,那就直接這么做就可以了。
開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也已經(jīng)認(rèn)證了,需要怎么做賬,沒付款。是不是借進(jìn)項(xiàng)稅,貸管理費(fèi)用,寫發(fā)票上金額
對,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
借進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸管理費(fèi)用需要寫正數(shù)嗎,如果付款了,后續(xù)付款我需要怎么做賬,金額怎么寫 你上面的分錄我還是看不懂一筆一筆寫詳細(xì)唄
我先做一筆分錄就確認(rèn)了發(fā)票,做發(fā)票金額這一筆是不是,借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用 是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
但是拿你這個(gè)費(fèi)用來說,借管理費(fèi)用 1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸應(yīng)付賬款1100 后面付款,借應(yīng)付賬款1100 貸銀行存款1100