這個(gè)原分錄負(fù)數(shù)紅沖 按百分之一來(lái)紅沖 稅局申請(qǐng)臨時(shí)稅率
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶(hù)開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,客戶(hù)四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶(hù)重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
19年收客戶(hù)服務(wù)費(fèi),確認(rèn)收入,交了增值稅,今年發(fā)生退款,可以退稅嗎?稅率按哪年算?19年是一般納稅人,今年是小規(guī)模
老師,好幾年前(公司是一般人)收一個(gè)客戶(hù)服務(wù)費(fèi)分錄寫(xiě)的是銷(xiāo)項(xiàng)稅,現(xiàn)在公司是小規(guī)模,那個(gè)客戶(hù)要退款,現(xiàn)在這個(gè)退款的增值稅怎么算
公司去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人,在去年收了客戶(hù)(個(gè)人)款項(xiàng)(未確認(rèn)收入),現(xiàn)在要確認(rèn)收入,交增值稅是按一般人稅率還是小規(guī)模
今年6月份公司是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人6%,6月收到客戶(hù)(個(gè)人)款項(xiàng),確認(rèn)收入交增值稅1%,現(xiàn)在這個(gè)客戶(hù)退款,增值稅退多少,
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機(jī)的農(nóng)用車(chē),司機(jī)屬于公司員工,簽訂勞動(dòng)合同,司機(jī)不想開(kāi)租車(chē)發(fā)票,想讓把租車(chē)費(fèi)用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機(jī)的租車(chē)費(fèi)用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,聽(tīng)課說(shuō)這個(gè)利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個(gè)利息發(fā)票開(kāi)來(lái)了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
第一年盈利84萬(wàn),第二年虧損73萬(wàn),第三年盈利62萬(wàn)。第三年所得稅匯繳時(shí)是不是不用交所得稅
農(nóng)民工賬戶(hù)里面的錢(qián)老板想提出來(lái),以什么方式取出來(lái)比較合理?
老師好,新公司注冊(cè)必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶(hù)號(hào),可是營(yíng)業(yè)執(zhí)照都沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個(gè)科目哪里能看出來(lái)利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)呢?
會(huì)計(jì)在開(kāi)發(fā)票時(shí)進(jìn)銷(xiāo)不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買(mǎi)進(jìn)來(lái)時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開(kāi)出去的時(shí)候只開(kāi)了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫(kù)存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買(mǎi)的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長(zhǎng),在稅局系統(tǒng)寫(xiě)不下去,請(qǐng)問(wèn)可以簡(jiǎn)單寫(xiě)一下,開(kāi)出來(lái)嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種