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老師你好!我們購貨單位出現(xiàn)問題,之前提供給我們的發(fā)票進項已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在稅務局要求將進項稅轉出,那我這個月還有些進項是否可以認證后將此筆稅款沖抵啊?

2023-11-07 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-07 15:40

你好,稅務局要求你們直接補申報,還是在這個月申報表里面進項轉出?

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快賬用戶9325 追問 2023-11-07 15:41

叫我們在這個月申報表里面轉出。

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齊紅老師 解答 2023-11-07 15:41

你好,那就可以抵扣的。

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快賬用戶9325 追問 2023-11-07 15:43

還有個問題如果是進項稅轉出了,那之前的附加稅還用補交嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 15:44

你好,需要的,你進項轉出了之后,你附加稅不就跟著交了。

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快賬用戶9325 追問 2023-11-07 15:47

哦那附加稅能隨之帶出來了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 15:48

好對的,是的,你進項轉出你的附加稅肯定跟著補

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快賬用戶9325 追問 2023-11-07 15:53

請問是在納稅檢查轉出進項稅還是異常憑證轉出呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-07 15:54

在其他里面轉出就可以的。

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快賬用戶9325 追問 2023-11-07 16:07

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:08

不用客氣工作愉快。

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你好,稅務局要求你們直接補申報,還是在這個月申報表里面進項轉出?
2023-11-07
只需要做進項稅額轉出的。
2021-12-03
你好,業(yè)務沒有取消的,你們直接做進項轉出就可以了。
2022-02-11
你好,你當時進項稅額轉出計入的是哪個成本費用科目
2022-01-13
是,這個可以,這個做你這個截圖可以
2021-02-25
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