你好,稅務局要求你們直接補申報,還是在這個月申報表里面進項轉出?

老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進項稅額轉出?
你好老師,我們供應商去年給我們開的免稅票不可以抵扣,但是之前我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在的話讓對方?jīng)_紅重新開還是我們直接申報進項轉出?
老師好!請問我公司5月份有一張進項稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務局通知開票方為問題企業(yè),進項稅要轉出,專管員說有可能后期開票方補了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
你好老師,我們這月收到一張紅字發(fā)票,做進項轉出要補交稅款,因為本月沒有銷項發(fā)票,有進項未認證,本來打算不認證的,現(xiàn)在有稅款了我可以做進項認證把這筆進項轉出給抵掉嗎?會不會不太好,這樣操作合規(guī)嗎?
老師你好!我們購貨單位出現(xiàn)問題,之前提供給我們的發(fā)票進項已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在稅務局要求將進項稅轉出,那我這個月還有些進項是否可以認證后將此筆稅款沖抵啊?
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應該給我開票嗎?后來是商家違約了導致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務,日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結賬回去改???
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應商變更了公司名稱,怎么知道他稅務登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護費,由于是找個人做的維護,對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
叫我們在這個月申報表里面轉出。
你好,那就可以抵扣的。
還有個問題如果是進項稅轉出了,那之前的附加稅還用補交嗎?
你好,需要的,你進項轉出了之后,你附加稅不就跟著交了。
哦那附加稅能隨之帶出來了嗎?
好對的,是的,你進項轉出你的附加稅肯定跟著補
請問是在納稅檢查轉出進項稅還是異常憑證轉出呢?
在其他里面轉出就可以的。
好的,謝謝老師!
不用客氣工作愉快。